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上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2019年区级单位预算

主动公开

青浦区规划和土地管理局

2019.02.02

目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队主要职能

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队主要职能包括:
1、贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策;
2、行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权,负责查处规划和土地违法行为;
3、开展本区域基本农田保护的监督检查,组织开展本区域土地的日常巡查,负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查转向工作;
4、组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收;
5、负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作;
6、承担区规划和土地管理局交办的其他事项。

上海市青浦区规划和土地管理局执法大队机构设置

名词解释

   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

2019年单位预算编制说明

    2019年,青浦区规划和土地管理局执法大队预算支出总额为813.36万元,其中:财政拨款支出预算813.36万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算813.36万元,比上年执行数减少40.5761万元,主要原因是项目经费减少。财政拨款支出主要内容如下:
   1. “社会保障和就业支出”科目77.2352万元,主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。
  2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.8444万元,主要用于支付基本养老保险金中的医保。
   3. “城乡社区支出”科目679.2253万元,主要用于支付维护单位的日常基本运行以及项目经费包括:执法办案费
4. “住房保障支出”科目29.0551万元,主要用于支付公积金。

 

2019年单位财务收支预算总表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队   单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 8,133,600 一、社会保障和就业支出 772,352 772,352    
1、一般公共预算资金 8,133,600 二、卫生健康支出 278,444 278,444    
2、政府性基金   三、城乡社区支出 6,792,253 4,515,153 1,297,100 980,000
二、事业收入   四、住房保障支出 290,551 290,551    
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
             
             
             
             
             
收入 8,133,600 支出 8,133,600 5,856,500 1,297,100 980,000

 

2019年单位收入预算总表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 772,352 772,352      
208 05   行政事业单位离退休 772,352 772,352      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 28,320 28,320      
208 05 02 事业单位离退休 66,080 66,080      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,251 484,251      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 193,701 193,701      
210     卫生健康支出 278,444 278,444      
210 11   行政事业单位医疗 278,444 278,444      
210 11 01 行政单位医疗 278,444 278,444      
212     城乡社区支出 6,792,253 6,792,253      
212 02   城乡社区规划与管理 6,792,253 6,792,253      
212 02 01 城乡社区规划与管理 6,792,253 6,792,253      
221     住房保障支出 290,551 290,551      
221 02   住房改革支出 290,551 290,551      
221 02 01 住房公积金 290,551 290,551      
                 
                 
                 
合计 8,133,600 8,133,600      

 

2019年单位支出预算总表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 772,352 772,352  
208 05   行政事业单位离退休 772,352 772,352  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 28,320 28,320  
208 05 02 事业单位离退休 66,080 66,080  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,251 484,251  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 193,701 193,701  
210     卫生健康支出 278,444 278,444  
210 11   行政事业单位医疗 278,444 278,444  
210 11 01 行政单位医疗 278,444 278,444  
212     城乡社区支出 6,792,253 5,812,253 980,000
212 02   城乡社区规划与管理 6,792,253 5,812,253 980,000
212 02 01 城乡社区规划与管理 6,792,253 5,812,253 980,000
221     住房保障支出 290,551 290,551  
221 02   住房改革支出 290,551 290,551  
221 02 01 住房公积金 290,551 290,551  
             
             
             
合计 8,133,600 7,153,600 980,000

 

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,133,600 一、社会保障和就业支出 772,352 772,352  
二、政府性基金   二、卫生健康支出 278,444 278,444  
    三、城乡社区支出 6,792,253 6,792,253  
    四、住房保障支出 290,551 290,551  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 8,133,600 支出 8,133,600 8,133,600 0

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 772,352 772,352  
208 05   行政事业单位离退休 772,352 772,352  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 28,320 28,320  
208 05 02 事业单位离退休 66,080 66,080  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 484,251 484,251  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 193,701 193,701  
210     卫生健康支出 278,444 278,444  
210 11   行政事业单位医疗 278,444 278,444  
210 11 01 行政单位医疗 278,444 278,444  
212     城乡社区支出 6,792,253 5,812,253 980,000
212 02   城乡社区规划与管理 6,792,253 5,812,253 980,000
212 02 01 城乡社区规划与管理 6,792,253 5,812,253 980,000
221     住房保障支出 290,551 290,551  
221 02   住房改革支出 290,551 290,551  
221 02 01 住房公积金 290,551 290,551  
合计 8,133,600 7,153,600 980,000

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 0 0 0

 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 5,760,900 5,760,900  
  01 基本工资 692,616 692,616  
  02 津贴补贴 2,436,456 2,436,456  
  03 奖金 832,218 832,218  
  06 伙食补助费 211,200 211,200  
  07 绩效工资 0    
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 484,251 484,251  
  09 职业年金缴费 193,701 193,701  
  10 职工基本医疗保险缴费 278,444 278,444  
  12 其他社会保障缴费 80,913 80,913  
  13 住房公积金 290,551 290,551  
  99 其他工资福利支出 260,550 260,550  
302   商品和服务支出 1,255,600   1,255,600
  01 办公费 320,300   320,300
  02 印刷费 50,000   50,000
  03 咨询费 0    
  04 手续费 0    
  05 水费 10,000   10,000
  06 电费 20,000   20,000
  07 邮电费 30,000   30,000
  09 物业管理费 153,494   153,494
  11 差旅费 0    
  13 维修(护)费 60,000   60,000
  14 租赁费 0    
  15 会议费 20,000   20,000
  16 培训费 10,000   10,000
  17 公务接待费 5,000   5,000
  28 工会经费 48,426   48,426
  29 职工福利费 79,200   79,200
  31 公务用车运行维护费 0    
  39 其他交通费用 351,606   351,606
  99 其他商品和服务支出 97,574   97,574
303   对个人和家庭的补助 95,600 95,600  
  02 退休费 94,400 94,400  
  99 其他对个人和家庭的补助 1,200 1,200  
309   资本性支出 41,500   41,500
  02 办公设备购置 41,500   41,500
合计 7,153,600 5,856,500 1,297,100

 

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队       单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5   0.5       130.79

 

其他相关情况说明

 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.5万元,与2018年预算持平。
(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平,无预算安排。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2018年预算持平,无预算安排。
(三)公务接待费0.5万元。与2018年预算持平,主要原因是例行公务接待支出。
  二、机关运行经费预算
 2019年本单位财政拨款的机关运行经费预算为129.71万元。
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算109.18万元,其中:政府采购货物预算26.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算83万元。
 
  四、绩效目标设置情况
    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金98万元。 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称:青浦区规划和土地管理局执法大队
项目名称 执法办案费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□   其他√
开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
项目概况 执法办案费
立项依据 保证工作顺利完成
项目设立的必要性 保证执法工作的顺利完成
保证项目实施的制度、措施 按照绩效跟踪制度
项目总预算(元) 980000 项目当年预算(元) 980000
同名项目上年预算额(元) 0 同名项目上年预算执行数(元) 0
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成    
   
   
项目实施计划 按照年度工作计划
项目总目标 保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标 保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金到位率 =100.00%
项目日常进度规范管理率 =100.00%
   
产出目标 财政投入乘数 =2.00
   
   
效果目标 资金到位率 ≥90.00&&≤100.00
   
   
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
   
备注