上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2018.08.20
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局执法大队概况
1、贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策;
2、行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权,负责查处规划和土地违法行为;
3、开展本区域基本农田保护的监督检查,组织开展本区域土地的日常巡查,负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查转向工作;
4、组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收;
5、负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作;
6、承担区规划和土地管理局交办的其他事项。
二、机构设置
无。
第二部分 上海市青浦区规划和土地管理局执法大队
2017年度决算表
一、主要职能
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
684.97
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
45.25
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
20.62
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
522.66
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
96.44
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
684.97
|
本年支出合计
|
684.97
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
36.93
|
年末结转和结余
|
36.93
|
总计
|
721.90
|
总计
|
721.90
|
2017年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
科目编码
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
684.97
|
684.97
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
45.25
|
45.25
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
45.25
|
45.25
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.17
|
1.17
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业基本养老保险缴费支出
|
42.71
|
42.71
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.62
|
20.62
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
20.62
|
20.62
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
20.62
|
20.62
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
522.66
|
522.66
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
522.66
|
522.66
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
522.66
|
522.66
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
96.44
|
96.44
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
96.44
|
96.44
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26.24
|
26.24
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
70.20
|
70.20
|
|
|
|
|
|
2017年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
科目编码
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
684.97
|
581.62
|
103.35
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
45.25
|
45.25
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
45.25
|
45.25
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.17
|
1.17
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业基本养老保险缴费支出
|
42.71
|
42.71
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.62
|
20.62
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
20.62
|
20.62
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
20.62
|
20.62
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
522.66
|
419.31
|
103.35
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
522.66
|
419.31
|
103.35
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
522.66
|
419.31
|
103.35
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
96.44
|
96.44
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
96.44
|
96.44
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26.24
|
26.24
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
70.20
|
70.20
|
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
684.97
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
45.25
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
20.62
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
522.66
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
96.44
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
684.97
|
本年支出合计
|
684.97
|
684.97
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
1.54
|
1.54
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1.54
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
686.51
|
总计
|
686.51
|
686.51
|
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
科目编码
|
||||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
45.25
|
45.25
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
45.25
|
45.25
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.17
|
1.17
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.37
|
1.37
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业基本养老保险缴费支出
|
42.71
|
42.71
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.62
|
20.62
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
20.62
|
20.62
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
20.62
|
20.62
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
522.66
|
419.31
|
103.35
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
522.66
|
419.31
|
103.35
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
522.66
|
419.31
|
103.35
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
96.44
|
96.44
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
96.44
|
96.44
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26.24
|
26.24
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
70.20
|
70.20
|
|
合计
|
684.97
|
581.62
|
103.35
|
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
406.87
|
406.87
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
65.43
|
65.43
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
190.34
|
190.34
|
|
301
|
03
|
奖金
|
71.17
|
71.17
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
27.14
|
27.14
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
10.08
|
10.08
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.71
|
42.71
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
67.59
|
|
67.59
|
302
|
01
|
办公费
|
9.40
|
|
9.40
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.34
|
|
0.34
|
302
|
06
|
电费
|
1.52
|
|
1.52
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.55
|
|
2.55
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
12.41
|
|
12.41
|
302
|
11
|
差旅费
|
17.07
|
|
17.07
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
1.03
|
|
1.03
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.05
|
|
0.05
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.53
|
|
4.53
|
302
|
29
|
福利费
|
15.53
|
|
15.53
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.16
|
|
3.16
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
106.36
|
106.36
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.55
|
2.55
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
7.14
|
7.14
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
26.24
|
26.24
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
70.20
|
70.20
|
|
303
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
303
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.23
|
0.23
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.80
|
|
0.80
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.80
|
|
0.80
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
581.62
|
513.23
|
68.39
|
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
68.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度收入总计为684.97万元、支出总计为684.97万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少167.88万元、361.11万元。主要原因:项目的减少。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度收入合计684.97万元,其中:财政拨款收入684.97万元,占100%。
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度支出合计684.97万元,其中:基本支出581.62万元,占84.91%;项目支出103.35万元,占15.09%。
四、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度财政拨款收、支总决算分别为684.97万元、684.97万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少167.88万元、361.11万元,分别减少19.68%、34.52%。主要原因:项目的减少。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出684.97万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少361.11万元,减少34.52%。主要原因:项目的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出684.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.25万元,占6.61%;医疗卫生与计划生育20.62万元,占3.01%;城乡社区支出522.66万元,占76.30%;住房保障支出96.44万元,占14.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为729.11万元,支出决算为684.97万元,完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因:人员的调整及项目经费的减少。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.17万元。主要用于:归口管理的行政单位退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为2.40万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的48.75%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.37万元。主要用于:事业单位退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为2.80万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的48.93%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.71万元。主要用于:机关事业在职人员社会保障费中的基本养老保险缴交。年初预算为45.26万元,支出决算为42.71万元,完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.62万元。主要用于:行政在职人员医疗保障缴交。年初预算为27.17万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的75.89%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)522.66万元。主要用于:在职人员日常的人员经费、日常公用经费、项目经费的支出。年初预算为624.31万元,支出决算为522.66万元,完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整及项目经费的减少。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.24万元。主要用于:在职人员日常的公积金缴交。年初预算为27.17万元,支出决算为26.24万元,完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)70.20万元。主要用于:在职人员房贴的发放。年初预算为0万元,支出决算为70.20万元。决算数大于于预算数的主要原因:预算调整。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出581.62万元,包括人员经费513.23万元,公用经费68.39万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”406.87万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”67.59万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”106.36万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.80万元,主要用于:办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度无“三公”经费支出。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度上海市青浦区规划和土地管理局执法大队机关运行经费支出68.39万元,比2016年度增加6.24万元,主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)105.76万元,其中:货物采购金额7.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额98.00万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,上海市青浦区规划和土地管理局执法大队共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理局执法大队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
|
|
预算金额
|
0万元
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
注:本单位无专业性较强的名词解释。