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2018年度上海市青浦区体育局部门决算

QD140200002019002

主动公开

青浦区体育局

2019.08.28

 

 

 

 

第一部分 上海市青浦区体育局概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分 上海市青浦区体育局2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表  

九、资产负债情况表  

第三部分 上海市青浦区体育局2018年度部门决算情况说明  

第四部分 名词解释  

 

第一部分    上海市青浦区体育局概况  

 

一、主要职能

上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构,含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策,推进体育公共服务和体育体制改革;规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;规划全区竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;规划全区体育产业发展,推动体育产业于体育事业全面协调发展;承办区委、区政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市青浦区体育局部门决算包括:上海市青浦区体育局局本级决算、下属4家行政事业单位决算。  

纳入上海市青浦区体育局2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):  

序号      

单位名称      

备注      

1

上海市青浦区体育局(本级)      

     

2

上海市青浦区体育训练中心      

     

3

上海市青浦区社会体育指导中心      

     

4

上海市青浦区体育中心      

     

5

上海市青浦区少年体育学校      

     

 

第二部分    上海市青浦区体育局2018年度部门决算表  

2018 年度收入支出决算总表  

单位:万元

收入    

支出    

项目    

决算数    

项目    

决算数    

一、财政拨款收入    

14979.11    

一、一般公共服务支出                

         

  其中:政府性基金预算财政拨款    

9187.15    

二、外交支出                

         

二、上级补助收入    

         

三、国防支出                

         

三、事业收入    

78.44    

四、公共安全支出                

         

四、经营收入    

138.56    

五、教育支出                

         

五、附属单位上缴收入    

         

六、科学技术支出                

         

六、其他收入    

226.04    

七、文化体育与传媒支出                

5569.12    

     

         

八、社会保障和就业支出                

269.85    

     

         

九、医疗卫生与计划生育支出                

71.82    

     

         

十、节能环保支出                

         

     

         

十一、城乡社区支出                

7800    

     

         

十二、农林水支出                

         

     

         

十三、交通运输支出                

         

     

         

十四、资源勘探信息等支出                

2.66    

     

         

十五、商业服务业等支出                

149.06    

     

         

十六、金融支出                

         

     

         

十七、援助其他地区支出                

         

     

         

十八、国土海洋气象等支出                

         

     

         

十九、住房保障支出                

56.67    

     

         

二十、粮油物资储备支出                

         

     

         

二十一、其他支出                

766.45    

本年收入合计    

15422.14    

本年支出合计    

14685.64    

用事业基金弥补收支差额                

         

结余分配                

         

年初结转和结余                

210.7    

年末结转和结余                

947.2    

总计    

15632.84    

总计    

15632.84    

2018 年度收入决算表  

单位:万元  

项目      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入      

事业收入      

经营收入      

附属单位上缴收入      

其他收入      

 

功能分类
科目编码      

科目名称      

 
 

类      

款      

项      

合计      

15422.14

14979.11

     

78.44

138.55

     

226.04

 

207

       

       

文化体育与传媒支出      

5684.84

5241.81

     

78.44

138.55

     

226.04

 

207

03

       

体育      

5684.84

5241.81

     

78.44

138.55

     

226.04

 

207

03

01

行政运行      

554.3

372.74

     

     

     

     

181.56

 

207

03

05

体育竞赛      

702.33

657.85

     

     

     

     

44.48

 

207

03

07

体育场馆      

1603.01

1386.01

     

78.44

138.55

     

     

 

207

03

08

群众体育      

2825.2

2825.2

     

     

     

     

     

 

208

     

     

社会保障和就业支出      

269.85

269.85

     

       

       

       

       

 

208

05

     

行政事业单位离退休      

269.85

269.85

     

     

     

     

     

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休      

29.36

29.36

     

     

     

     

     

 

208

05

02

事业单位离退休      

11.29

11.29

     

     

     

     

     

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险费缴费支出      

157.24

157.24

     

     

     

     

     

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

71.95

71.95

     

     

     

     

     

 

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

71.82

71.82

     

     

     

     

     

 

210

11

       

行政事业单位医疗      

71.82

71.82

     

     

     

     

     

 

210

11

01

行政单位医疗      

12.52

12.52

     

     

     

     

     

 

210

11

02

事业单位医疗      

59.30

59.30

     

     

     

     

     

 

212

     

     

城乡社区支出      

8300

8300

     

     

     

     

     

 

212

08

     

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出      

500

500

     

     

     

     

     

 

212

08

03

城市建设支出      

500

500

     

     

     

     

     

 

212

13

     

城市基础设施配套飞机对应专项债务收入安排的支出      

7800

7800

     

     

     

     

     

 

212

13

01

城市公共设施      

7800

7800

     

     

     

     

     

 

215

     

     

资源勘探信息等支出      

2.66

2.66

     

     

     

     

     

 

215

08

     

支持中小企业发展和管理支出      

2.66

2.66

     

     

     

     

     

 

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出      

2.66

2.66

     

     

     

     

     

 

216

     

     

商业服务业等支出      

149.06

149.06

     

     

     

     

     

 

216

99

     

其他商业服务业等支出      

149.06

149.06

     

     

     

     

     

 

216

99

99

其他商业服务业等支出      

149.06

149.06

     

     

     

     

     

 

221

     

     

住房保障支出      

56.74

56.74

     

     

     

     

     

 

221

02

     

住房改革支出      

56.74

56.74

     

     

     

     

     

 

221

02

01

住房公积金      

56.74

56.74

     

     

     

     

     

 

229

     

     

其他支出      

887.15

887.15

     

     

     

     

     

 

229

60

     

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      

887.15

887.15

     

     

     

     

     

 

229

60

03

用于体育事业的彩票公益金支出      

887.15

887.15

     

     

     

     

     

 

 

2018 年度支出决算表  

单位:万元  

项目      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

上缴上级支出      

经营支出      

对附属单位补助支出      

 

功能分类
科目编码      

科目名称      

 
 

类      

款      

项      

合计      

14685.64

2987.5

11559.58

     

138.55

       

 

207

       

       

文化体育与传媒支出      

5569.12

2589.15

2841.41

     

138.55

       

 

207

03

       

体育      

5569.12

2589.15

2841.41

     

138.55

       

 

207

03

01

行政运行      

478.23

442.65

35.58

     

     

       

 

207

03

05

体育竞赛      

728.17

     

728.17

     

     

       

 

207

03

07

体育场馆      

1511.44

1267.

105.18

     

138.55

       

 

207

03

08

群众体育      

2851.27

878.8

1972.47

     

     

       

 

208

     

     

社会保障和就业支出      

269.85

269.85

     

     

       

       

 

208

05

     

行政事业单位离退休      

269.85

269.85

     

     

     

     

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休      

29.36

29.36

     

     

     

     

 

208

05

02

事业单位离退休      

11.29

11.29

     

     

     

     

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险费缴费支出      

157.24

157.24

     

     

     

     

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出      

71.95

71.95

     

     

     

     

 

210

       

       

医疗卫生与计划生育支出      

71.82

71.82

     

     

     

     

 

210

11

       

行政事业单位医疗      

71.82

71.82

     

     

     

     

 

210

11

01

行政单位医疗      

12.52

12.52

     

     

     

     

 

210

11

02

事业单位医疗      

59.30

59.30

     

     

     

     

 

212

     

     

城乡社区支出      

7800

     

7800

     

     

     

 

212

13

     

城市基础设施配套飞机对应专项债务收入安排的支出      

7800

     

7800

     

     

     

 

212

13

01

城市公共设施      

7800

     

7800

     

     

     

 

215

     

     

资源勘探信息等支出      

2.66

     

2.66

     

     

     

 

215

08

     

支持中小企业发展和管理支出      

2.66

     

2.66

     

     

     

 

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出      

2.66

     

2.66

     

     

     

 

216

     

     

商业服务业等支出      

149.06

     

149.06

     

     

     

 

216

99

     

其他商业服务业等支出      

149.06

     

149.06

     

     

     

 

216

99

99

其他商业服务业等支出      

149.06

     

149.06

     

     

     

 

221

     

     

住房保障支出      

56.74

56.74

     

     

     

     

 

221

02

     

住房改革支出      

56.74

56.74

     

     

     

     

 

221

02

01

住房公积金      

56.74

56.74

     

     

     

     

 

229

     

     

其他支出      

766.45

     

766.45

     

     

     

 

229

60

     

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      

766.45

     

766.45

     

     

     

 

229

60

03

用于体育事业的彩票公益金支出      

766.45

     

766.45

     

     

     

 

 

2018 年度财政拨款收入支出决算总表  

单位:万元  

收入      

支出      

项目      

决算数      

项目      

合计      

一般公共预算财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

一、一般公共预算财政拨款      

5791.96            

一、一般公共服务支出      

       

       

       

二、政府性基金预算财政拨款      

9187.15            

二、外交支出      

       

       

       

       

       

三、国防支出      

       

       

       

       

       

四、公共安全支出      

       

       

       

       

       

五、教育支出      

       

       

       

       

       

六、科学技术支出      

       

       

       

       

       

七、文化体育与传媒支出      

5209.34            

5209.34            

       

       

       

八、社会保障和就业支出      

 269.85

 269.85

       

       

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

 71.82

 71.82

       

       

       

十、节能环保支出      

       

       

       

       

       

十一、城乡社区支出      

 7800

       

7800            

       

       

十二、农林水支出      

       

       

       

       

       

十三、交通运输支出      

       

       

       

       

       

十四、资源勘探信息等支出      

2.66            

2.66            

       

       

       

十五、商业服务业等支出      

 149.06

 149.06

       

       

       

十六、金融支出      

       

       

       

       

       

十七、援助其他地区支出      

       

       

       

       

       

十八、国土海洋气象等支出      

       

       

       

       

       

十九、住房保障支出      

56.67            

 56.67

       

       

       

二十、粮油物资储备支出      

       

       

       

       

       

二十一、其他支出      

 766.45

       

766.45            

本年收入合计      

14979.11            

本年支出合计      

 14325.86

 5759.41

8566.45            

年初财政拨款结转和结余      

18.37            

年末财政拨款结转和结余      

 671.62

50.92            

 620.7

          一般公共预算财政拨款      

18.37            

 基本支出结转      

 50.92

 50.92

       

          政府性基金预算财政拨款      

       

 项目支出结转和结余      

 620.7

       

 620.7

总计      

14997.48            

总计      

14997.48            

 5810.33

 9187.15

 

 


2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项目    

合计    

基本支出    

项目支出    

功能分类    

科目编码    

科目名称    

   

   

   

207    

     

     

文化体育与传媒支出    

5209.34    

2452.82    

         

207    

03    

     

体育    

5209.34    

2452.82    

         

207    

03    

01    

行政运行    

372.33    

336.74    

         

207    

03    

05    

体育竞赛    

657.85    

         

         

207    

03    

07    

体育场馆    

1335.58    

1244.97    

         

207    

03    

08    

群众体育    

2843.57    

871.1    

         

208    

         

         

社会保障和就业支出    

269.85    

269.85    

         

208    

05    

         

行政事业单位离退休    

269.85    

269.85    

         

208    

05    

01    

归口管理的行政单位离退休    

29.36    

29.36    

         

208    

05    

02    

事业单位离退休    

11.30    

11.30    

         

208    

05    

05    

机关事业单位基本养老保险费缴费支出    

157.25    

157.25    

         

208    

05    

06    

机关事业单位职业年金缴费支出    

71.95    

71.95    

         

210    

     

     

医疗卫生与计划生育支出    

71.82    

71.82    

         

210    

11    

     

行政事业单位医疗    

71.82    

71.82    

         

210    

11    

01    

行政单位医疗    

12.52    

12.52    

         

210    

11    

02    

事业单位医疗    

59.3    

59.3    

         

215    

         

         

资源勘探信息等支出    

2.66    

         

2.66    

215    

08    

         

支持中小企业发展和管理支出    

2.66    

         

2.66    

215    

08    

99    

其他支持中小企业发展和管理支出    

2.66    

         

2.66    

216    

         

         

商业服务业等支出    

149.06    

         

149.06    

216    

99    

         

其他商业服务业等支出    

149.06    

         

149.06    

216    

99    

99    

其他商业服务业等支出    

149.06    

         

149.06    

221    

         

         

住房保障支出    

56.67    

56.67    

         

221    

02    

         

住房改革支出    

56.67    

56.67    

         

221    

02    

01    

住房公积金    

56.67    

56.67    

         

合计    

5759.41    

2851.17    

2908.24    

 

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  单位:万元  

项目    

合计                

人员经费    

公用经费    

经济分类    

科目编码    

科目名称    

   

   

301    

         

工资福利支出                

1504.91    

1504.91    

         

301    

01    

       基本工资                

235.14    

235.14    

         

301    

02    

       津贴补贴                

239.28    

239.28    

         

301    

03    

       奖金                

54.46    

54.46    

         

301    

06    

       伙食补助费                

38.39    

38.39    

         

301    

07    

       绩效工资                

494.53    

494.53    

         

301    

08    

机关事业单位基本养老保险费    

157.24    

157.24    

         

301    

09    

职业年金缴费    

71.94    

71.94    

         

301    

10    

职工基本医疗保险缴费    

71.94    

71.94    

         

301    

11    

公务员医疗补助缴费    

         

         

         

301    

12    

其他社会保障缴费    

19.76    

19.76    

         

301    

13    

住房公积金    

56.67    

56.67    

         

301    

14    

医疗费    

         

         

         

301    

99    

       其他工资福利支出                

65.66    

65.66    

         

302    

         

商品和服务支出                

837.6    

         

837.6    

302    

01    

       办公费                

18.49    

         

18.49    

302    

02    

       印刷费                

         

         

         

302    

03    

       咨询费                

         

         

         

302    

04    

       手续费                

471.5    

         

471.5    

302    

05    

       水费                

2.69    

         

2.69    

302    

06    

       电费                

47.29    

         

47.29    

302    

07    

       邮电费                

14.7    

         

14.7    

302    

08    

       取暖费                

         

         

         

302    

09    

       物业管理费                

558.4    

         

558.4    

302    

11    

       差旅费                

16.69    

         

16.69    

302    

12    

       因公出国(境)费用                

         

         

         

302    

13    

       维修(护)费                

21.46    

         

21.46    

302    

14    

       租赁费                

         

         

         

302    

15    

       会议费                

0.26    

         

0.26    

302    

16    

       培训费                

0.17    

         

0.17    

302    

17    

       公务接待费                

1.14    

         

1.14    

302    

18    

       专用材料费                

         

         

         

302    

24    

       被装购置费                

         

         

         

302    

25    

       专用燃料费                

         

         

         

302    

26    

       劳务费                

0.7    

         

0.7    

302    

27    

       委托业务费                

38.5    

         

38.5    

302    

28    

       工会经费                

16.79    

         

16.79    

302    

29    

       福利费                

26.17    

         

26.17    

302    

31    

       公务用车运行维护费                

         

         

         

302    

39    

       其他交通费用                

38.34    

         

38.34    

302    

40    

       税金及附加费用                

         

         

         

302    

99    

       其他商品和服务支出                

35.73    

         

35.73    

303    

         

对个人和家庭的补助                

468.91    

468.91    

         

303    

01    

       离休费                

21.02    

21.02    

         

303    

02    

       退休费                

19.64    

19.64    

         

303    

03    

       退职(役)费                

         

         

         

303    

04    

       抚恤金                

47.8    

47.8    

         

303    

05    

       生活补助                

         

         

         

303    

07    

       医疗费补助                

         

         

         

303    

08    

       助学金                

379.79    

379.79    

         

303    

09    

       奖励金                

         

         

         

303    

10    

个人农业生产补贴    

         

         

         

303    

99    

       其他个人和家庭的补助支出                

0.65    

0.65    

         

310    

         

资本性支出                

         

         

39.74    

310    

02    

       办公设备购置                

         

         

18.08    

310    

03    

       专用设备购置                

         

         

1.37    

310    

07    

       信息网络及软件购置更新                

         

         

5.43    

310    

13    

       公务用车购置                

         

         

         

310    

19    

       其他交通工具购置    

         

         

         

310    

22    

       无形资产购置    

         

         

         

310    

99    

       其他资本性支出                

         

         

11.85    

合计                

2851.17    

1973.82    

877.34    

 

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  

单位:万元  

一般公共预算财政拨款      “三公”经费    

机关运行    

经费决算数    

合计    

因公出国    

(境)费    

公务用车购置及运行费    

公务接待费    

小计    

公务用车    

购置费    

公务用车    

运行费    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

预算数    

决算数    

41.51    

6.4    

1.45    

         

         

         

         

         

         

         

         

6.4    

1.45    

 

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项目    

合计    

基本支出    

项目支出    

 

功能分类    

科目编码    

科目名称    

 

   

   

   

 

212    

         

         

城乡社区支出    

7800    

         

7800    

 

212    

08    

         

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    

         

         

         

 

212    

08    

03    

城市建设支出    

         

         

         

 

212    

13    

         

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    

7800    

         

7800    

 

212    

13    

01    

城市公共设施    

7800    

         

7800    

 

229    

         

         

其他支出    

766.45    

         

766.45    

 

229    

60    

         

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    

766.45    

         

766.45    

 

229    

60    

03    

用于体育事业的彩票公益金支出    

766.45    

         

766.45    

 

合计    

8566.45                

         

8566.45    

         

 

       

 

2018      年度资产负债情况表          

  

金额单位:万元    

     

数量    

价值    

年初数    

年末数    

年初数    

年末数    

一、资产合计            

——    

——    

10973.7           

11646.79           

        (一)流动资产    

——    

——    

 891.48    

1233.16           

        (二)固定资产    

——    

——    

 10051.81    

10383.23           

               其中:1.房屋(平方米)    

 30645.16    

 27203.16    

 6883.08    

 6826.91    

                2.      通用设备(台/套/辆)    

     

     

     

     

                        (1)车辆    

     

     

 37.39    

 37.39    

                               一般公务用车    

     

     

     

     

                               执法执勤用车    

     

     

     

     

                               特种专业技术用车    

     

     

     

     

                               其他用车    

     

     

 37.39    

 37.39    

                        (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)    

     

     

     

     

               3.      专用设备(台/套)    

     

     

     

     

                         单价100万元以上专用设备    

     

     

     

     

               4.      其他固定资产    

——    

——    

 3131.34    

 3488.92    

             减:累计折旧及减值准备    

——    

——    

     

     

        (三)长期投资    

——    

——    

     

     

        (四)在建工程    

——    

——    

     

     

        (五)无形资产    

——    

——    

30.4           

 30.4    

             减:累计摊销    

——    

——    

     

     

        (六)其他资产    

——    

——    

     

     

二、负债合计            

——    

——    

 626.51    

 231.74    

三、净资产合计            

——    

——    

 10347.18    

 11415.04    

 

 

 

第三部分  上海市青浦区体育局2018年度部门决算情况说明  

 

一、关于上海市青浦区体育局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区体育局2018年度收入总计为15422.14万元、支出总计为14685.64万元。与2017年度相比,收入增加5734.03万元、支出总计增加5086.16万元。主要原因:大本建设项目经费增加。  

二、关于上海市青浦区体育局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计15422.14万元,其中:财政拨款收入14979.11万元,占97%;事业收入78.44万元,占0.6%;经营收入138.56万元,占0.9%,其他收入226.04万元,占1.5%。  

三、关于上海市青浦区体育局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计14685.64万元,其中:基本支出2987.50万元,占20%;项目支出11559.58万元,占79%;经营支出138.56万元,占1%。  

四、关于上海市青浦区体育局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区体育局2018年度财政拨款收入总决算14979.11万元、支出总决算14325.86万元。与2017年度相比,财政拨款收入增加5818.19万元,增长63%;支出增加5274.22万元,增长58%。主要原因:基本建设类项目增加。  

五、关于上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出5759.41万元,占本年支出合计的40%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1043.28万元,增长22%。主要原因:人员经费、项目增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出5759.41万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)5209.34万元,占90%;社会保障和就业支出(类)269.85万元,占4.7%,医疗卫生与计划生育支出(类)71.82万元,占1.2%,住房保障支出56.67万元,占1%,资源勘探信息等支出(类)2.66万元,占0.5%,商业服务业等支出149.06万元,占2.6%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5900.31万元,支出决算为5759.41万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:养老金、公积金减少。其中:  

1 、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)336.75万元。主要用于人员工资,日常公用经费。  

2 、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)871.1万元。主要用于:马拉松、龙舟比赛、区内群众活动等。  

3 、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)1244.97万元。主要用于:事业单位人员经费、公用经费、场馆开放业务。  

4 、“社会保障和就业支出”269.85万元,主要用于:养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出;  

5 、“医疗卫生与计划生育支出”71.82万元,主要用于机关及事业单位的医疗保险经费缴交支出。  

6 、“住房保障支出”56.67万元,主要用于机关及事业单位工作人员公积金缴交费用支出。  

7 、资源勘探信息等等支出2.66万元,主要用于产业扶持管理费审计。  

8 、商业服务业等支出149.06万元,主要用于产业扶持补贴资金。  

六、关于上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2851.17万元,包括人员经费1973.83万元,公用经费877.34万元。基本支出中:  

1 、工资福利支出1504.91万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金 、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。  

2 、商品和服务支出2386.86万元,主要用于:办公费、邮电费、福利费、工会费、其他交通费等。  

3 、对个人和家庭的补助468.91万元,主要用于:离退休费用、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。  

4 、其他资本性支出1398.73万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。  

七、关于上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区体育局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.4万元,支出决算为1.45万元,完成预算的23%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.45万元,完成预算的1.45%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。  

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.63万元,降低30%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少0.63万元,降低30%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是无。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.45万元,占23%。具体情况如下:

1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:无  

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:  

公务用车购置支出为0万元。主要用于无,列明公务用车购置数量。  

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2018年,上海市青浦区体育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3 、公务接待费支出1.45万元。其中:  

国内公务接待支出1.45万(无外宾接待支出0万元)。主要用于客饭,列明公务接待90批次、270人次,其中:无接待外宾批次、人次。  

八、关于上海市青浦区体育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区体育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计8566.45万元,具体情况如下:  

1 、212(类)13(款)01(项)。主要用于:城市公共设施。年初预算为8300万元,支出决算为7800万元,项目结转500万元。  

2 、229(类)60(款)03(项)。主要用于:行政事业类项目。年初预算为904万元,支出决算为766.45万元,决算数小于预算数的主要原因:项目经费减少。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位,作下述说明:  

上海市青浦区体育局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市青浦区体育局2018年度机关运行经费支出41.51万元,比2017年度增加9.73万元,增长30%。主要原因是日常公用经费增加。  

(二)政府采购支出情况  

上海市青浦区 体育 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为1287.54万元,其中:货物采购金额355.68万元、工程采购金额0万元、服务采购金额931.86万元。  

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1287.54万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1287.54万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。  

(三)车辆、房屋特殊占用情况

无上述情况的部门(单位)按以下格式进行说明:  

上海市青浦区体育局2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。  

(四)预算绩效管理情况  

上海市青浦区体育局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额550万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。  

 

 

   

第四部分    名词解释  

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:业务活动收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:场馆开放收入等。  

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:往来款清理收入等。  

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。