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2019年上海市青浦区体育训练中心预算

主动公开

青浦区体育局

2019.02.02

 

 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019 年单位财务收支预算总表
    2. 2019 年单位收入预算总表
    3. 2019 年单位支出预算总表
    4 2019年单位财政拨款收支预算总表
    5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区体育训练中心主要职能
    上海市青浦区体训练中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。
   
主要职能包括:
   
积极宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策,坚决完成上级主管部门下达和布置的有关任务。科学合理地组织游泳、网球、篮球等运动项目对外开放、培训,同时积极推行《全民健身计划纲要》,提高服务质量,强化管理,确保开放安全无事故。根据上级对业训工作要求,积极实施游泳、网球、跆拳道业余训练,为基层培育体育骨干。

 

上海市青浦区体育训练中心机构设置
 
    由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
 
名词解释
 
 
 
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
  
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
  
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2019 年单位预算编制说明
 
    2019 年青浦区体育训练中心预算支出总额为696.55万元,其中:财政拨款支出预算661.55万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算644.35万元,比上年执行数减少23.9万元,主要原因是人员经费减少;政府性基金拨款支出预算17.2万元,比上年执行数增加17.2万元,主要原因是项目经费增加。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “文化体育与传媒”科目582.44万元,主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
    2. “社会保障和就业”科目39.48万元,主要用于单位养老保险等支出。
    3. “医疗卫生”科目12.91万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
    4. “住房保障支出”科目9.51万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
    5. “其他支出”科目17.2万元,主要用于彩票公益金支出。
     

 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
6,615,500
一、文化体育与传媒支出
6,174,364
2,761,364
3,063,000
350,000
1 、一般公共预算资金
6,443,500
二、社会保障和就业支出
394,819
394,819
 
 
2 、政府性基金
172,000
三、医疗卫生与计划生育支出
129,152
129,152
 
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
95,165
95,165
 
 
三、事业单位经营收入
350,000
五、其他支出
172,000
 
 
172,000
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,965,500
支出总计
6,965,500
3,380,500
3,063,000
522,000

 

2019 年单位收入预算总表
                 
       
单位:元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
207
 
 
文化体育与传媒支出
6,174,364
5,824,364
 
350,000
 
207
03
 
体育
6,174,364
5,824,364
 
350,000
 
207
03
01
体育场馆
6,174,364
5,824,364
 
350,000
 
208
 
 
社会保障和就业支出
394,819
394,819
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
394,819
394,819
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
14,160
14,160
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
271,899
271,899
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
108,760
108,760
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
129,152
129,152
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
129,152
129,152
 
 
 
210
11
01
事业单位医疗
129,152
129,152
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
95,165
95,165
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
95,165
95,165
 
 
 
221
02
01
住房公积金
95,165
95,165
 
 
 
229
 
 
其他支出
172,000
172,000
 
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
172,000
172,000
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
172,000
172,000
 
 
 
合计
6,965,500
6,615,500
 
350,000
 

 

2019 年单位支出预算总表
   
单位:元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
6,174,364
5,824,364
350,000
207
03
 
体育
6,174,364
5,824,364
350,000
207
03
01
体育场馆
6,174,364
5,824,364
350,000
208
 
 
社会保障和就业支出
394,819
394,819
 
208
05
 
行政事业单位离退休
394,819
394,819
 
208
05
02
事业单位离退休
14,160
14,160
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
271,899
271,899
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
108,760
108,760
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
129,152
129,152
 
210
11
 
行政事业单位医疗
129,152
129,152
 
210
11
01
事业单位医疗
129,152
129,152
 
221
 
 
住房保障支出
95,165
95,165
 
221
02
 
住房改革支出
95,165
95,165
 
221
02
01
住房公积金
95,165
95,165
 
229
 
 
其他支出
172,000
 
172,000
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
172,000
 
172,000
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
172000
 
172000
合计
6,965,500
6,443,500
522,000

 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
     
单位:元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
6,443,500
一、文化体育与传媒支出
5,824,364
5,824,364
 
二、政府性基金
172,000
二、社会保障和就业支出
394,819
394,819
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
129,152
129,152
 
 
 
四、住房保障支出
95,165
95,165
 
 
 
五、其他支出
172,000
 
172,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,615,500
支出总计
6,615,500
6,443,500
172,000

 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
   
单位:元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
5,824,364
5,824,364
 
207
03
 
体育
5,824,364
5,824,364
 
207
03
07
体育场馆
5,824,364
5,824,364
 
208
 
 
社会保障和就业支出
394,819
394,819
 
208
05
 
行政事业单位离退休
394,819
394,819
 
208
05
02
事业单位离退休
14,160
14,160
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
271,899
271,899
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
108,760
108,760
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
129,152
129,152
 
210
11
 
行政事业单位医疗
129,152
129,152
 
210
11
02
事业单位医疗
129,152
129,152
 
221
 
 
住房保障支出
95,165
95,165
 
221
02
 
住房改革支出
95,165
95,165
 
221
02
01
住房公积金
95,165
95,165
 
合计
6,443,500
6,443,500
 

 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
 
 
其他支出
172,000
 
172,000
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
172,000
 
172,000
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
172,000
 
172,000
合计
172,000
 
172,000

 

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
     
单位:元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
2,354,575
2,354,575
 
301
01
基本工资
375,576
375,576
 
301
02
津贴补贴
66,384
66,384
 
301
04
社会保障缴费
176,338
176,338
 
301
06
伙食补助费
68,544
68,544
 
301
07
绩效工资
1,188,024
1,188,024
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
271,899
271,899
 
301
09
职业年金缴费
108,760
108,760
 
301
99
其他工资福利支出
99,050
99,050
 
302
 
商品和服务支出
3,063,000
 
3,063,000
302
01
办公费
30,500
 
30,500
302
05
水费
10,000
 
10,000
302
06
电费
10,000
 
10,000
302
07
邮电费
20,000
 
20,000
302
9
物业管理费
2,537,400
 
2,537,400
302
11
差旅费
15,000
 
15,000
302
13
维修(护)费
 
 
 
302
15
会议费
1,000
 
1,000
302
16
培训费
 
 
 
302
17
公务接待费
10,000
 
10,000
302
26
劳务费
 
 
 
302
28
工会经费
27,190
 
27,190
302
29
福利费
51,840
 
51,840
302
39
其他交通费用
93,600
 
93,600
302
99
其他商品和服务支出
256,470
 
256,470
303
 
对个人和家庭的补助
1,025,925
1,025,925
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
14,160
14,160
 
303
08
助学金
916,000
916,000
 
303
11
住房公积金
95,165
95,165
 
303
13
购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
600
600
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
办公设备购置费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
6,443,500
3,380,500
3,063,000

 

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1
 
1
 
 
 
 

 

其他相关情况说明
 
  一、2019年“三公”经费预算情况说明
      2019
年“三公”经费预算数为1万元,比2018年预算持平。其中:
   
(一)因公出国(境)费0万元,主要原因是无外出活动。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元,主要原因是无公务车辆。
   
(三)公务接待费1万元,与2018年预算持平。
 
二、机关运行经费预算
     
本单位无机关运行经费
 
三、政府采购情况
     2019
年度本单位政府采购预算255.19万元,其中:政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.74万元。
    
 
四、绩效目标设置情况
     2019
年度,本单位编报绩效目标的项目共0个,涉及项目预算资金0万元。 
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:
 
项目名称
 
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
开始时间
 
结束时间
 
 
项目概况
 
 
立项依据
 
 
项目设立的必要性
 
 
 
保证项目实施的制度、措施
 
 
 
项目总预算(元)
 
项目当年预算(元)
 
 
同名项目上年预算额(元)
 
同名项目上年预算执行数(元)
 
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目实施计划
 
 
项目总目标
 
 
年度绩效目标
 
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产出目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注