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2019年上海市青浦区体育中心预算

主动公开

青浦区体育局

2019.02.02

 

 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019 年单位财务收支预算总表
    2. 2019 年单位收入预算总表
    3. 2019 年单位支出预算总表
    4 2019年单位财政拨款收支预算总表
    5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区体育中心主要职能
 
    上海市青浦区中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。
   
主要职能包括:
   
协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作;负责各类体育竞赛及各类运动会的竞赛组织工作;协助和指导各镇、街道文体中心和全区各体育单项协会开展体育竞赛活动,做好先进经验和典型的宣传推广示范工作;负责做好部分体育项目的业余训练;负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作;负责组织实施体育场馆开放服务工作,提高开放服务的社会效益和服务水平;负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作,提高体育中心规范化管理水平;开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目。
 

 

上海市青浦区体育中心机构设置
 
    由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

 

名词解释
 
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
  
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
  
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

2019 年单位预算编制说明
 
    2019 年,青浦区体育中心预算支出总额为691万元,,其中:财政拨款支出预算608万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算598万元,比上年执行数减少111.09万元,主要原因是活动项目减少;政府性基金拨款支出预算10万元,比上年执行数增加10万元,主要原因是项目经费增加。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “文化体育与传媒”科目528.83万元,主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
    2. “社会保障和就业”科目45.80万元,主要用于单位养老保险等支出。
    3. “医疗卫生”科目13.45万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
    4. “住房保障支出”科目9.92万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
    5. “其他支出”科目10万元,主要用于彩票公益金支出。

 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
6,080,000
一、文化体育与传媒支出
6,118,295
2,332,795
2,425,500
1,360,000
1 、一般公共预算资金
5,980,000
二、社会保障和就业支出
457,981
457,981
 
 
2 、政府性基金
100,000
三、医疗卫生与计划生育支出
134,568
134,568
 
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
99,156
99,156
 
 
三、事业单位经营收入
830,000
五、其他支出
100,000
 
 
100,000
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,910,000
支出总计
6,910,000
3,024,500
2,425,500
1,460,000

 

2019 年单位收入预算总表
                 
       
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
207
 
 
文化体育与传媒支出
6,118,295
5,288,295
 
830,000
 
207
03
 
体育
6,118,295
5,288,295
 
830,000
 
207
03
07
体育场馆
6,118,295
5,288,295
 
830,000
 
208
 
 
社会保障和就业支出
457,981
457,981
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
457,981
457,981
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
61,360
61,360
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
283,301
283,301
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
113,320
113,320
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
134,568
134,568
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
134,568
134,568
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
134,568
134,568
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
99,156
99,156
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
99,156
99,156
 
 
 
221
02
01
住房公积金
99,156
99,156
 
 
 
229
 
 
其他支出
100,000
100,000
 
 
 
229
60
 
彩票公益金安排的支出
100,000
100,000
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
100,000
100,000
 
 
 
合计
6,910,000
6,080,000
 
830,000
 

 

2019 年单位支出预算总表
   
单位:元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
6,118,295
4,758,295
1360000
207
03
 
体育
6,118,295
4,758,295
1360000
207
03
07
体育场馆
6,118,295
4,758,295
1360000
208
 
 
社会保障和就业支出
457,981
457,981
 
208
05
 
行政事业单位离退休
457,981
457,981
 
208
05
02
事业单位离退休
61,360
61,360
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
283,301
283,301
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
113,320
113,320
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
134,568
134,568
 
210
11
 
行政事业单位医疗
134,568
134,568
 
210
11
02
事业单位医疗
134,568
134,568
 
221
 
 
住房保障支出
99,156
99,156
 
221
02
 
住房改革支出
99,156
99,156
 
221
02
01
住房公积金
99,156
99,156
 
229
 
 
其他支出
100,000
 
100,000
229
60
 
彩票公益金安排的支出
100,000
 
100,000
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
100,000
 
100,000
合计
6,910,000
5,450,000
1,460,000

 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
5,980,000
一、文化体育与传媒支出
5,288,295
5,288,295
 
二、政府性基金
100,000
二、社会保障和就业支出
457,981
457,981
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
134,568
134,568
 
 
 
四、住房保障支出
99,156
99,156
 
 
 
五、其他支出
100,000
 
100,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,080,000
支出总计
6,080,000
5,980,000
100,000

 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
   
单位:元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
5,288,295
4,758,295
530,000
207
03
 
体育
5,288,295
4,758,295
530,000
207
03
07
体育场馆
5,288,295
4,758,295
530,000
208
 
 
社会保障和就业支出
457,981
457,981
 
208
05
 
行政事业单位离退休
457,981
457,981
 
208
05
02
事业单位离退休
61,360
61,360
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
283,301
283,301
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
113,320
113,320
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
134,568
134,568
 
210
11
 
行政事业单位医疗
134,568
134,568
 
210
11
02
事业单位医疗
134,568
134,568
 
221
 
 
住房保障支出
99,156
99,156
 
221
02
 
住房改革支出
99,156
99,156
 
221
02
01
住房公积金
99,156
99,156
 
合计
5,980,000
5,450,000
530,000

 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
 
 
其他支出
100,000
 
100,000
229
60
 
彩票公益金安排的支出
100,000
 
100,000
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
100,000
 
100,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
100,000
 
100,000

 

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
     
单位:元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
2,862,784
2,862,784
 
301
01
基本工资
400,896
400,896
 
301
02
津贴补贴
59,664
59,664
 
301
03
奖金
 
 
 
301
04
社会保障缴费
182,879
182,879
 
301
06
伙食补助费
 
 
 
301
07
绩效工资
1,188,024
1,188,024
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
283,301
283,301
 
301
09
职业年金缴费
113,320
113,320
 
301
99
其他工资福利支出
634,700
634,700
 
302
 
商品和服务支出
2,315,500
 
2,315,500
302
01
办公费
30,000
 
30,000
302
04
手续费
 
 
 
302
05
水费
 
 
 
302
06
电费
400,000
 
400,000
302
07
邮电费
36,000
 
36,000
302
09
物业管理费
1,470,700
 
1,470,700
302
11
差旅费
20,000
 
20,000
302
15
会议费
1,000
 
1,000
302
16
培训费
2,000
 
2,000
302
17
公务接待费
10,000
 
10,000
302
26
劳务费
 
 
 
302
28
工会经费
28,330
 
28,330
302
29
福利费
47,520
 
47,520
302
39
其他交通费用
82,800
 
82,800
302
99
其他商品和服务支出
187,150
 
187,150
303
 
对个人和家庭的补助
161,716
161,716
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
61,360
61,360
 
303
08
助学金
 
 
 
303
11
住房公积金
99,156
99,156
 
303
13
购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1,200
1,200
 
310
 
其他资本性支出
110,000
 
110,000
310
02
办公设备购置费
20,000
 
20,000
310
3
专用设备购置费
90,000
 
90,000
合计
5,450,000
3,024,500
2,425,500

 

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1
 
1
 
 
 
 

 

其他相关情况说明
 
  一、2019年“三公”经费预算情况说明
     2019
年“三公”经费预算数为1万元,比2018年预算减少0.2万元(持平)。
   
(一)因公出国(境)费0万元.,主要原因是无公出活动。
   
(二)公务用车购置及运行费0万元,主要原因是无公务车辆。
   
(三)公务接待费1万元。比2018年预算减少0.2万元,主要原因是公务活动减少。
 
二、机关运行经费预算
    
本单位无机关运行经费。
 
三、政府采购情况
     2019
年度本单位政府采购预算156.58元,其中:政府采购货物预算9.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.07万元。
   
 
四、绩效目标设置情况
      2019
年度,本单位编报绩效目标的项目共0个,涉及项目预算资金0万元。 
          
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:
 
项目名称
 
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
开始时间
 
结束时间
 
 
项目概况
 
 
立项依据
 
 
项目设立的必要性
 
 
 
保证项目实施的制度、措施
 
 
 
项目总预算(元)
 
项目当年预算(元)
 
 
同名项目上年预算额(元)
 
同名项目上年预算执行数(元)
 
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目实施计划
 
 
项目总目标
 
 
年度绩效目标
 
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产出目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注