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上海市青浦区体育中心2017年度单位预算

QD1402000-2017-002

主动公开

青浦区体育局

2017.01.28

 目录

        主要职能
        机构设置
        预算编制说明
        2017年预算单位财务收支预算总表
        2017年预算单位收入预算总表
        2017年预算单位支出预算总表
        2017年预算单位财政拨款收支预算总表
        2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
        2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
        2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
        2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
        相关情况说明

        上海市青浦区体育中心主要职能

        上海市青浦区中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。

        主要职能包括:
        协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作;负责各类体育竞赛及各类运动会的竞赛组织工作;协助和指导各镇、街道文体中心和全区各体育单项协会开展体育竞赛活动,做好先进经验和典型的宣传推广示范工作;负责做好部分体育项目的业余训练;负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作;负责组织实施体育场馆开放服务工作,提高开放服务的社会效益和服务水平;负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作,提高体育中心规范化管理水平;开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目。

海市青浦区体育中心机构设置

        由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

上海市青浦区体育中心2017年部门预算编制说明 

        2017年,青浦区体育中心预算支出总额为683.27万元,其中:财政拨款支出预算606.27万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算581.63万元,政府性基金拨款支出预算24.64万元。财政拨款支出主要内容
        如下:
        1.“文化体育与传媒”科目581.8647万元,主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
        2.“社会保障和就业”科目49.7295万元,主要用于单位离退休人员支出。
        3.“医疗卫生”科目15.9034万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
        4.“住房保障支出”科目11.1324万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
        5.“其他支出”科目24.64万元,主要用于彩票公益金支出。
 

2017年预算单位财务收支预算总表
 
 
 
 
编制单位:青浦区体育中心
单位:元
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
6,062,700
一、文化体育与传媒支出
5,818,647
1. 一般公共预算资金
5,816,300
二、社会保障和就业支出
497,295
2. 政府性基金
246,400
三、医疗卫生与计划生育支出
159,034
二、事业收入
 
四、住房保障支出
111,324
三、事业单位经营收入
770,000
五、其他支出
246,400
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,832,700
支出总计
6,832,700
 
2017年预算单位收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区体育中心
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
207
 
 
文化体育与传媒支出
5,818,647
5,048,647
 
770,000
 
207
03
 
体育
5,818,647
5,048,647
 
770,000
 
207
03
07
体育场馆
5,818,647
5,048,647
 
770,000
 
208
 
 
社会保障和就业支出
497,295
497,295
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
497,295
497,295
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
52,000
52,000
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
318,068
318,068
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
127,227
127,227
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
159,034
159,034
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
159,034
159,034
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
159,034
159,034
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
111,324
111,324
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
111,324
111,324
 
 
 
221
02
01
住房公积金
111,324
111,324
 
 
 
229
 
 
其他支出
246,400
246,400
 
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
246,400
246,400
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
246,400
246,400
 
 
 
合计
6,832,700
6,062,700
 
770,000
 
 
2017年预算单位支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区体育中心
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
5,818,647
3,981,647
1,837,000
207
03
 
体育
5,818,647
3,981,647
1,837,000
207
03
01
体育场馆
5,818,647
3,981,647
1,837,000
208
 
 
社会保障和就业支出
497,295
497,295
 
208
05
 
行政事业单位离退休
497,295
497,295
 
208
05
02
事业单位离退休
52,000
52,000
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
318,068
318,068
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
127,227
127,227
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
159,034
159,034
 
210
11
 
行政事业单位医疗
159,034
159,034
 
210
11
01
事业单位医疗
159,034
159,034
 
221
 
 
住房保障支出
111,324
111,324
 
221
02
 
住房改革支出
111,324
111,324
 
221
02
01
住房公积金
111,324
111,324
 
229
 
 
其他支出
246,400
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
246,400
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
246,400
 
246,400
合计
6,832,700
4,749,300
2,083,400
 
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区体育中心
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、财政拨款收入
6,062,700
一、文化体育与传媒支出
5,048,647
5,048,647
 
1. 一般公共预算资金
5,816,300
二、社会保障和就业支出
497,295
497,295
 
2. 政府性基金
246,400
三、医疗卫生与计划生育支出
159,034
159,034
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
111,324
111,324
 
三、事业单位经营收入
 
五、其他支出
246,400
 
246,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,062,700
支出总计
6,062,700
5,816,300
246,400
 
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区体育中心
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
5,048,647
3,981,647
1,067,000
207
03
 
体育
5,048,647
3,981,647
1,067,000
207
03
07
体育场馆
5,048,647
3,981,647
1,067,000
208
 
 
社会保障和就业支出
497,295
497,295
 
208
05
 
行政事业单位离退休
497,295
497,295
 
208
05
02
事业单位离退休
52,000
52,000
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
318,068
318,068
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
127,227
127,227
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
159,034
159,034
 
210
11
 
行政事业单位医疗
159,034
159,034
 
210
11
02
事业单位医疗
159,034
159,034
 
221
 
 
住房保障支出
111,324
111,324
 
221
02
 
住房改革支出
111,324
111,324
 
221
02
01
住房公积金
111,324
111,324
 
229
 
 
其他支出
246,400
 
246,400
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
246,400
 
246,400
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
246,400
 
246,400
合计
6,062,700
4,749,300
1,313,400
合计
 
 
 
 
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区体育中心
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
 
 
其他支出
246,400
 
246,400
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
246,400
 
246,400
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
246,400
 
246,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区体育中心
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
2,865,576
2,865,576
 
301
01
基本工资
344,087
344,087
 
301
02
津贴补贴
74,928
74,928
 
301
03
奖金
2,300
2,300
 
301
04
社会保障缴费
217,492
217,492
 
301
06
伙食补助费
79,968
79,968
 
301
07
绩效工资
1,171,324
1,171,324
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
318,068
318,068
 
301
09
职业年金缴费
127,227
127,227
 
301
99
其他工资福利支出
530,182
530,182
 
302
 
商品和服务支出
1,699,575
 
1,699,575
302
01
办公费
10,000
 
10,000
302
04
手续费
 
 
 
302
05
水费
 
 
 
302
06
电费
 
 
 
302
07
邮电费
30,000
 
30,000
302
09
物业管理费
1,281,471
 
1,281,471
302
11
差旅费
20,000
 
20,000
302
15
会议费
1,000
 
1,000
302
16
培训费
23,855
 
23,855
302
17
公务接待费
15,000
 
15,000
302
26
劳务费
 
 
 
302
28
工会经费
31,874
 
31,874
302
29
福利费
50,400
 
50,400
302
39
其他交通费用
106,200
 
106,200
302
99
其他商品和服务支出
129,775
 
129,775
303
 
对个人和家庭的补助
165,124
165,124
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
52,000
52,000
 
303
08
助学金
 
 
 
303
11
住房公积金
111,324
111,324
 
303
13
购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1,800
1,800
 
310
 
其他资本性支出
19,025
 
19,025
310
02
办公设备购置费
19,025
 
19,025
 
 
 
 
 
 
合计
4,749,300
3,030,700
1,718,600
 
2017年青浦区体育中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1.5
 
1.5
 
 
 
 
 

相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    青浦区体育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元,比2016年预算减少0.5万元。 其中:公务招待费1.5万元
    因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平,主要原因是2017年无出国任务。
    公务接待费预算1.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.5万元,主要原因是公务接待减少。
    公务用车购置及运行费预算0万元。主要原因是无公务用车.
    二、机关运行经费预算
    青浦区体育中心2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算130.05万元,其中:政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.15万元。
    
    四、预算绩效情况
    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。