上海市青浦区体育中心2017年度单位预算
QD1402000-2017-002
主动公开
无
青浦区体育局
2017.01.28
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区体育中心主要职能
上海市青浦区中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。
主要职能包括:
协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作;负责各类体育竞赛及各类运动会的竞赛组织工作;协助和指导各镇、街道文体中心和全区各体育单项协会开展体育竞赛活动,做好先进经验和典型的宣传推广示范工作;负责做好部分体育项目的业余训练;负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作;负责组织实施体育场馆开放服务工作,提高开放服务的社会效益和服务水平;负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作,提高体育中心规范化管理水平;开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目。
上海市青浦区体育中心机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
上海市青浦区体育中心2017年部门预算编制说明
2017年,青浦区体育中心预算支出总额为683.27万元,其中:财政拨款支出预算606.27万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算581.63万元,政府性基金拨款支出预算24.64万元。财政拨款支出主要内容
如下:
1.“文化体育与传媒”科目581.8647万元,主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
2.“社会保障和就业”科目49.7295万元,主要用于单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生”科目15.9034万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4.“住房保障支出”科目11.1324万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5.“其他支出”科目24.64万元,主要用于彩票公益金支出。
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2017年预算单位财务收支预算总表
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编制单位:青浦区体育中心
|
单位:元
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本年收入
|
本年支出
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6,062,700
|
一、文化体育与传媒支出
|
5,818,647
|
|
1. 一般公共预算资金
|
5,816,300
|
二、社会保障和就业支出
|
497,295
|
|
2. 政府性基金
|
246,400
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
159,034
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
111,324
|
|
三、事业单位经营收入
|
770,000
|
五、其他支出
|
246,400
|
|
四、其他收入
|
|
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|
收入总计
|
6,832,700
|
支出总计
|
6,832,700
|
|
2017年预算单位收入预算总表
|
||||||||
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编制单位:青浦区体育中心
|
|
|
|
单位:元
|
||||
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|
|
|
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
5,818,647
|
5,048,647
|
|
770,000
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
5,818,647
|
5,048,647
|
|
770,000
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
5,818,647
|
5,048,647
|
|
770,000
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
497,295
|
497,295
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
497,295
|
497,295
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
52,000
|
52,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
318,068
|
318,068
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
127,227
|
127,227
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
159,034
|
159,034
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
159,034
|
159,034
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
159,034
|
159,034
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
111,324
|
111,324
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
111,324
|
111,324
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
111,324
|
111,324
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
246,400
|
246,400
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
246,400
|
246,400
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
246,400
|
246,400
|
|
|
|
|
合计
|
6,832,700
|
6,062,700
|
|
770,000
|
|
|||
|
2017年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
|
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|
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|
|
编制单位:青浦区体育中心
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
5,818,647
|
3,981,647
|
1,837,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
5,818,647
|
3,981,647
|
1,837,000
|
|
207
|
03
|
01
|
体育场馆
|
5,818,647
|
3,981,647
|
1,837,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
497,295
|
497,295
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
497,295
|
497,295
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
52,000
|
52,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
318,068
|
318,068
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
127,227
|
127,227
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
159,034
|
159,034
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
159,034
|
159,034
|
|
|
210
|
11
|
01
|
事业单位医疗
|
159,034
|
159,034
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
111,324
|
111,324
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
111,324
|
111,324
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
111,324
|
111,324
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
246,400
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
246,400
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
合计
|
6,832,700
|
4,749,300
|
2,083,400
|
|||
|
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区体育中心
|
|
|
单位:元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、财政拨款收入
|
6,062,700
|
一、文化体育与传媒支出
|
5,048,647
|
5,048,647
|
|
|
1. 一般公共预算资金
|
5,816,300
|
二、社会保障和就业支出
|
497,295
|
497,295
|
|
|
2. 政府性基金
|
246,400
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
159,034
|
159,034
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
111,324
|
111,324
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、其他支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,062,700
|
支出总计
|
6,062,700
|
5,816,300
|
246,400
|
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区体育中心
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
5,048,647
|
3,981,647
|
1,067,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
5,048,647
|
3,981,647
|
1,067,000
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
5,048,647
|
3,981,647
|
1,067,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
497,295
|
497,295
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
497,295
|
497,295
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
52,000
|
52,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
318,068
|
318,068
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
127,227
|
127,227
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
159,034
|
159,034
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
159,034
|
159,034
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
159,034
|
159,034
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
111,324
|
111,324
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
111,324
|
111,324
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
111,324
|
111,324
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
合计
|
6,062,700
|
4,749,300
|
1,313,400
|
|||
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区体育中心
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
246,400
|
|
246,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区体育中心
|
|
|
单位:元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2,865,576
|
2,865,576
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
344,087
|
344,087
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
74,928
|
74,928
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
2,300
|
2,300
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
217,492
|
217,492
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
79,968
|
79,968
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,171,324
|
1,171,324
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
318,068
|
318,068
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
127,227
|
127,227
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
530,182
|
530,182
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,699,575
|
|
1,699,575
|
|
302
|
01
|
办公费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,281,471
|
|
1,281,471
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1,000
|
|
1,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
23,855
|
|
23,855
|
|
302
|
17
|
公务接待费
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15,000
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|
15,000
|
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302
|
26
|
劳务费
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|
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302
|
28
|
工会经费
|
31,874
|
|
31,874
|
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302
|
29
|
福利费
|
50,400
|
|
50,400
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
106,200
|
|
106,200
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
129,775
|
|
129,775
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
165,124
|
165,124
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
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|
|
303
|
02
|
退休费
|
52,000
|
52,000
|
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|
303
|
08
|
助学金
|
|
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303
|
11
|
住房公积金
|
111,324
|
111,324
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,800
|
1,800
|
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|
310
|
|
其他资本性支出
|
19,025
|
|
19,025
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
19,025
|
|
19,025
|
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|
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合计
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4,749,300
|
3,030,700
|
1,718,600
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2017年青浦区体育中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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单位:万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
|
运行费
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|
1.5
|
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1.5
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相关情况说明
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一、“三公”经费预算
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青浦区体育中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元,比2016年预算减少0.5万元。 其中:公务招待费1.5万元
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因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平,主要原因是2017年无出国任务。
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公务接待费预算1.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.5万元,主要原因是公务接待减少。
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公务用车购置及运行费预算0万元。主要原因是无公务用车.
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二、机关运行经费预算
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青浦区体育中心2017年度未安排机关运行经费预算。
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三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算130.05万元,其中:政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.15万元。 |
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四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。 |
