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上海市青浦区体育中心2017年度决算

QD1402000-2018-007

主动公开

青浦区体育局

2018.08.18

 

 
 
第一部分 上海市青浦区体育中心局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区体育中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区体育中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分    上海市青浦区体育中心概况
一、主要职能
协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作;负责各类体育竞赛及各类运动会的竞赛组织工作;协助和指导各镇、街道文体中心和全区各体育单项协会开展体育竞赛活动,做好先进经验和典型的宣传推广示范工作;负责做好部分体育项目的业余训练;负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作;负责组织实施体育场馆开放服务工作,提高开放服务的社会效益和服务水平;负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作,提高体育中心规范化管理水平;开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
 
第二部分    上海市青浦区体育中心2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
602.23
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
23.67
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
4.08
四、公共安全支出
 
四、经营收入
129.98
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
566.87
 
 
八、社会保障和就业支出
45.24
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
14.93
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
9.97
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
23.67
本年收入合计
736.29
本年支出合计
660.7
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
47.47
年末结转和结余
123.07
总计
783.77
总计
783.77
 
2017 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
736.29
602.23  
 
4.08  
129.98  
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
641.49
507.43  
 
4.08  
129.98  
 
 
 
207
03
 
体育
641.49
507.43  
 
4.08  
129.98  
 
 
 
207
03
07
体育场馆
641.49
507.43  
 
4.08  
129.98  
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
45.24  
45.24  
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
45.24  
45.24  
 
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
1.76  
1.76  
 
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
31.06
31.06
 
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
12.42
12.42
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
15.90  
15.90  
 
 
 
 
 
 
210
05  
 
医疗保障
15.90
15.90
 
 
 
 
 
 
210
05
02  
事业单位医疗
15.90
15.90
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
9.97
9.97
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
9.97
9.97
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
9.97
9.97
 
 
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
23.67
23.67
 
 
 
 
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
23.67
23.67
 
 
 
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
23.67
23.67
 
 
 
 
 
 
 
2017 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
660.70  
428.41  
102.30  
 
129.98  
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
566.87  
358.26  
78.63  
 
129.98  
 
 
207
03
 
体育
566.87  
358.26  
78.63  
 
129.98  
 
 
207
03
07
体育场馆
566.87  
358.26  
78.63  
 
129.98  
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
45.24  
45.24  
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
45.24  
45.24  
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
1.76  
1.76  
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
31.06  
31.06  
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
12.42
12.42
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
14.93
14.93
 
 
 
 
 
210
05  
 
医疗保障
14.93
14.93
 
 
 
 
 
210
05
02  
事业单位医疗
14.93
14.93
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
9.97
9.97
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
9.97
9.97
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
9.97
9.97
 
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
23.67
 
23.67
 
 
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
23.67
 
23.67
 
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
23.67
 
23.67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
578.55  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
23.67  
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 436.87
 436.87
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 45.24
 45.24
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 14.93
 14.93
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 9.97
 9.97
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 23.67
 
23.67  
本年收入合计
602.23  
本年支出合计
 530.70
 507.03
23.67  
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 71.52
 71.52
 
      一般公共预算财政拨款
0.5  
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
602.23  
总计
602.23
578.55
23.67
 
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
207
 
 
文化体育与传媒支出
436.87
358.25
78.63
207
03
 
体育
436.87
358.25
78.63
207
03
07
体育场馆
436.87
358.25
78.63
208
 
 
社会保障和就业支出
45.24
45.24
 
208
05
 
行政事业单位离退休
45.24
45.24
 
208
05
02
事业单位离退休
1.76
1.76
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
31.06
31.06
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
12.42
12.42
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
14.93
14.93
 
210
05  
 
医疗保障
14.93
14.93
 
210
05
02  
事业单位医疗
14.93
14.93
 
221
 
 
住房保障支出
9.97
9.97
 
221
02
 
住房改革支出
9.97
9.97
 
221
02
01
住房公积金
9.97
9.97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
507.03
428.40
78.63
 
 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
260.02
260.02
 
301
01
  基本工资
49.53
49.53
 
301
02
  津贴补贴
23.03
23.03
 
301
03
  奖金
0.32
0.32
 
301
04
  其他社会保障缴费
16.91
16.91
 
301
06
  伙食补助费
7.28
7.28
 
301
07
  绩效工资
71.69
71.69
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
31.06
31.06
 
301
09
职业年金缴费
12.42
12.42
 
301
99
  其他工资福利支出
48
48
 
302
 
商品和服务支出
155.47
 
155.48
302
01
  办公费
3.24
 
3.24
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.82
 
0.82
302
06
  电费
4.14
 
4.14
302
07
  邮电费
3.32
 
3.32
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
120.76
 
120.76
302
11
  差旅费
0.06
 
0.06
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
2.11
 
2.11
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.02
 
0.02
302
17
  公务接待费
0.22
 
0.22
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
3.18
 
3.18
302
29
  福利费
3.66
 
3.66
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
9.93
 
9.93
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
3.96
 
3.96
303
 
对个人和家庭的补助
11.92
11.92
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.76
1.76
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
9.98
9.98
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.18
0.18
 
310
 
其他资本性支出
0.76
 
0.76
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
0.76
 
0.76
合计
428.40
272.16
156.24
 
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
1.5
0.23
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5
0.23
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
229
 
 
其他支出
23.67
 
23.67
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
23.67
 
23.67
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
23.67
 
23.67
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  上海市青浦区体育中心2017年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区体育中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区体育中心2017年度收入总计为736.29万元、支出总计为660.7万元。与2016年度相比,收入增加91万元,支出增加62.81万元。主要原因:物业管理费增加,经营收入增加。
二、关于上海市青浦区体育中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计736.29万元,其中:财政拨款收入602.23万元,占82%;事业收入4.08万元,占0.5%;经营收入XXX万元,占17.5%……(不涉及的不列)。
三、关于上海市青浦区体育中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计660.7万元,其中:基本支出428.41万元,占65%;项目支出102.3万元,占15%;经营支出129.98万元,占20%……(不涉及的不列)。
四、关于上海市青浦区体育中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育中心2017年度财政拨款收入决算602.23万元、支出530.7万元。与2016年度相比,财政拨款收入增加87.31万元、增长16%,支出增加15.71万元,增长,3%。主要原因:物业管理费等项目支出增加。
五、关于上海市青浦区体育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区体育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出507.03万元,占本年支出合计的84%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.02万元,增长7%。主要原因:人员经费、物业管理费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区体育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出507.03万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)428.4万元,占85%;社会保障和就业支出45.24万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.93万元,占3%,住房保障支出9.97万元,占2%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区体育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.63万元,支出决算为507.03万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:开放活动支出减少。
1 、文化体育与传媒支出436.87万元。主要用于:人员经费,公共经费年初预算为504.86万元,支出决算为436.87万元,完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费调整。
2 、社会保障和就业支出支出45.24万。主要用于:事业单位基本养老保险费缴费和职业年金缴费支出,公共经费年初预算为49.73万元,支出决算为45.24万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费调整。
3 、医疗卫生与计划生育支出14.93万元。主要用于:事业单位医疗。年初预算为15.9万元,支出决算为14.93万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费调整。
4 、住房保障支出9.97万元。主要用于:住房公积金。年初预算为11.13万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的90%,决算数少于预算数的主要原因:公积金调整。
按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的不用说明变动原因。
六、关于上海市青浦区体育中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区体育中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出428.41万元,包括人员经费272.18万元,公用经费156.23万元。基本支出中:
1 、工资福利支出260.25万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2 、商品和服务支出155.47万元,主要用于:办公费、印刷费……
3 、对个人和家庭的补助11.92万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4 、其他资本性支出0.76万元,主要用于:其他资本性支出
按上述格式依次说明。
七、关于上海市青浦区体育中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区体育中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元,支出决算为0.23万元,完成预算的15%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的15%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:接待减少。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.2万元,降低(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少0.2万元,降低46%。公务接待费支出减少的主要原因是接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.23万元,占15%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3 、公务接待费支出0.23万元。其中:
国内公务接待支出0.23万(含外宾接待支出0万元)。主要用于客饭,茶叶,列明公务接待20批次、80人次,其中:接待外宾批次、人次0
八、关于上海市青浦区体育中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区体育中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计23.76万元,具体情况如下:
1 229(类)60(款)03(项)23.76万元。主要用于:行政事业类项目。年初预算为24.64万元,支出决算为23.76万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:设备采购金额低于预算。
按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的不用说明变动原因。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位,作下述说明:
上海市青浦区体育中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区体育中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区体育中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为73.25万元,其中:货物采购金额0.35万元、工程采购金额0万元、服务采购金额72.9万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 20171231 上海市青浦区体育中心 共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区体育中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
 
第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。