上海市青浦区水利管理所2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.02.01
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2019年单位财务收支预算总表 |
2. 2019年单位收入预算总表 |
3. 2019年单位支出预算总表 |
4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区水利管理所主要职能 |
上海市青浦区水利管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。 主要职能包括: 1、贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策;研究制订本区水利行业相关政策、制度、办法、规定等,并组织实施。 2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划,负责参与编制本区水利行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和管理。 3、负责本区水利行业防汛抗旱组织、协调、指导和监督等工作。 4、负责本区水利工程建设和管理;组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。 5、负责本区水利工程代建项目的监管服务工作。 6、负责本区农村水利工作,组织、指导农田水利基本建设与运行管理;会同有关部门,组织实施水土保持工作。 7、负责本区水利行业特有工种从业人员的业务培训及相关考核工作,负责水利行业有关统计工作。 8、承办区水务局交办的其他事项。 |
上海市青浦区水利管理所机构设置 |
上海市青浦区水利管理所单位共设有“四科一室”,包括:工程科、农水科、规划科、综合科、办公室。 |
名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (五)……:指……。 |
2019年单位预算编制说明 |
2019年,上海市青浦区水利管理所预算支出总额为860.61万元,其中:财政拨款支出预算860.61万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算860.61万元,比上年执行数增加145.02万元,主要原因是人员经费、公用经费和项目支出增加;政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “社会保障和就业支出”科目117.39万元,主要用于行政事业单位职工基本养老保险、职业年金以及离退休人员费用,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 |
2. “卫生健康支出”科目28.71万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。 |
3. “农林水支出”科目693.35万元,主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。 |
4. “住房保障支出”科目21.16万元,主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 |
2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 8,606,054 | 一、社会保障和就业支出 | 1,173,859 | 1,173,859 | ||
1、一般公共预算资金 | 8,606,054 | 二、卫生健康支出 | 287,122 | 287,122 | ||
2、政府性基金 | 三、农林水支出 | 6,933,509 | 3,813,709 | 1,139,800 | 1,980,000 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 211,564 | 211,564 | |||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 8,606,054 | 支出总计 | 8,606,054 | 5,486,254 | 1,139,800 | 1,980,000 |
2019年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,173,859 | 1,173,859 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,173,859 | 1,173,859 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 327,604 | 327,604 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604,468 | 604,468 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241,787 | 241,787 | |||
210 | 卫生健康支出 | 287,122 | 287,122 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 287,122 | 287,122 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 287,122 | 287,122 | |||
213 | 农林水支出 | 6,933,509 | 6,933,509 | |||||
213 | 03 | 水利 | 6,933,509 | 6,933,509 | ||||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 4,953,509 | 4,953,509 | |||
213 | 03 | 16 | 农田水利 | 1,980,000 | 1,980,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 211,564 | 211,564 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 211,564 | 211,564 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 211,564 | 211,564 | |||
合计 | 8,606,054 | 8,606,054 |
2019年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,173,859 | 1,173,859 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,173,859 | 1,173,859 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 327,604 | 327,604 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604,468 | 604,468 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241,787 | 241,787 | |
210 | 卫生健康支出 | 287,122 | 287,122 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 287,122 | 287,122 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 287,122 | 287,122 | |
213 | 农林水支出 | 6,933,509 | 4,953,509 | 1,980,000 | ||
213 | 03 | 水利 | 6,933,509 | 4,953,509 | 1,980,000 | |
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 4,953,509 | 4,953,509 | |
213 | 03 | 16 | 农田水利 | 1,980,000 | 1,980,000 | |
221 | 住房保障支出 | 211,564 | 211,564 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 211,564 | 211,564 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 211,564 | 211,564 | |
合计 | 8,606,054 | 6,626,054 | 1,980,000 |
2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 8,606,054 | 一、社会保障和就业支出 | 1,173,859 | 1,173,859 | |
二、政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 287,122 | 287,122 | ||
三、农林水支出 | 6,933,509 | 6,933,509 | |||
四、住房保障支出 | 211,564 | 211,564 | |||
收入总计 | 8,606,054 | 支出总计 | 8,606,054 | 8,606,054 |
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,173,859 | 1,173,859 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,173,859 | 1,173,859 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 327,604 | 327,604 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604,468 | 604,468 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241,787 | 241,787 | |
210 | 卫生健康支出 | 287,122 | 287,122 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 287,122 | 287,122 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 287,122 | 287,122 | |
213 | 农林水支出 | 6,933,509 | 4,953,509 | 1,980,000 | ||
213 | 03 | 水利 | 6,933,509 | 4,953,509 | 1,980,000 | |
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 4,953,509 | 4,953,509 | |
213 | 03 | 16 | 农田水利 | 1,980,000 | 1,980,000 | |
221 | 住房保障支出 | 211,564 | 211,564 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 211,564 | 211,564 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 211,564 | 211,564 | |
合计 | 8,606,054 | 6,626,054 | 1,980,000 |
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,944,086 | 4,944,086 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 810,768 | 810,768 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 136,368 | 136,368 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 990,394 | 990,394 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 148,512 | 148,512 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2,077,006 | 2,077,006 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 241,787 | 241,787 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 539,251 | 539,251 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,139,800 | 1,139,800 | ||
302 | 01 | 办公费 | 77,100 | 77,100 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 06 | 电费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 75,228 | 75,228 | |
302 | 29 | 福利费 | 90,000 | 90,000 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 199,800 | 199,800 | |
303 | 办公设备购置费 | 39,000 | 39,000 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 231,672 | 231,672 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 542,168 | 542,168 | ||
303 | 01 | 离休费 | 11,364 | 11,364 | |
303 | 02 | 退休费 | 316,240 | 316,240 | |
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 211,564 | 211,564 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,000 | 3,000 | |
合计 | 6,626,054 | 5,486,254 | 1,139,800 |
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
4 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
其他相关情况说明 |
一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为4万元,与2018年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费3.5万元,与2018年预算持平。 (三)公务接待费0.5万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市青浦区水利管理所无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算207.61万元,其中:政府采购货物预算9.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金198万元。 |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2019年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市青浦区水利管理所 | |||||||
项目名称 | 水利项目基础技术开发费用 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||||
项目概况 | 为了进一步提高区域防洪除涝能力,提高灌区灌溉效率,提升水环境,对圩区防洪、农林水联动、水环境等进行专项研究 | ||||||
立项依据 | 1、《关于加强中小河流治理项目质量管理工作的意见》(水建管【2014】144号); 2、《关于本市开展河道水环境治理“三水”行动的工作意见》(沪水务【2015】605号); 3、《关于进一步支持本市水利专项中河道整治、小型灌排泵站用地的通知(反馈意见稿)》; 4、《青浦区水务发展“十三五”规划》(青府发【2016】106号); 5、《苏州河环境综合整治四期工程总体方案》。 |
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项目设立的必要性 | 提高部分圩区防洪除涝能力,加强万亩粮田片区生产能力,改善提升水环境 |
保证项目实施的制度、措施 | 1、项目前期:《青浦区水利管理所重大事项决策制度》、《青浦区水利工程前期工作成果评价管理办法》、《青浦区水利项目技术审批办法实施细则(初稿)》、《青浦区水利工程设计变更管理办法(征求意见稿)》等; 2、项目中后期:青浦区水利管理所关于工程变更签证的管理办法及流程》、《青浦区水利管理所关于合同管理制度及办法》、《工程项目质量管理相关规定》、《青浦区水利管理所关于施工现场规范管理的若干意见》等; 3、财务管理:《青浦区水利管理所工程项目合同管理制度》、《青浦区水利管理所内部会计管理制度》、《青浦区水利管理所财务管理制度》、《青浦区水利管理所基建财务管理制度》等 |
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项目总预算(元) | 1980000 | 项目当年预算(元) | 1980000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 0 | 同名项目上年预算执行数(元) | 0 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 农村生活污水提标改造方案研究 | 300000 | |||||
河道、泵闸水利设施等规划论证研究 | 340000 | ||||||
河道治理及防洪达标方案研究 | 340000 | ||||||
前期调查技术资料收集 | 450000 | ||||||
水利项目安全检查验收资料制作 | 150000 | ||||||
太南太北片外围大控制泵站工程(总二期)选址专项规划 | 400000 | ||||||
项目实施计划 | 年内完成 | ||||||
项目总目标 | 圩区达标并提升,增加防洪除涝能力,改善周边水环境。 | ||||||
年度绩效目标 | 2019年年内完成 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥90% | |||||
专款专用率 | 100% | ||||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
产出目标 | 预算执行率 | ≥90% | |||||
效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | ≥100 | |||||
影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||
备注 |