上海市青浦区水务局(本级)2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区水务局
2017-10-23
第一部分 上海市青浦区水务局(本级)概况
一、主要职能
1
、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草水行政工作的地方性规定和政策,并组织实施有关规定和政策。
2
、根据本区国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划,并组织实施;制定本区水资源规划,组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
3
、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
4
、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下,主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作,协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
5
、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护;负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
6
、负责有关行政复议,受理行政诉讼应诉工作;组织实施水行政监察及水行政执法工作;协调部门间和各镇间的水事纠纷。
7
、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范,承担起草地方标准;负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
8
、主管各类水利工程;依照有关法规、规章,组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程;协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
9
、指导农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;会同有关部门组织实施水土保持工作。
10
、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理,负责全区的给排水行业管理。
11
、参与对水务资金使用的管理;指导水务行业的多种经营工作;从事开发全局水利经济,更好地为水利事业服务。
12
、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区水务局设7个内设机构,包括:办公室、组织人事科、财务管理科、综合管理科、规划管理科、水利管理科、给排水管理科。
第二部分 上海市青浦区水务局(本级)2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
2306.11
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
26.33
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.65
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1263.46
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
28.51
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
955.51
|
本年收入合计
|
2306.11
|
本年支出合计
|
2305.46
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
0.65
|
总计
|
2306.11
|
总计
|
2306.11
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2306.11
|
2306.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1264.11
|
1264.11
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1264.11
|
1264.11
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1223.08
|
1223.08
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
11.04
|
11.04
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
29.99
|
29.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2305.46
|
1309.13
|
996.33
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1263.46
|
1222.65
|
40.81
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1263.46
|
1222.65
|
40.81
|
|
|
|
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1222.65
|
1222.65
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
11.04
|
|
11.04
|
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
29.77
|
|
29.77
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2306.11
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
26.33
|
26.33
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.65
|
31.65
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1263.46
|
1263.46
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
28.51
|
28.51
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
955.51
|
955.51
|
|
本年收入合计
|
2306.11
|
本年支出合计
|
2305.46
|
2305.46
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.65
|
0.65
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
2306.11
|
总计
|
2306.11
|
2306.11
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
26.33
|
26.33
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
26.33
|
26.33
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.65
|
31.65
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
31.65
|
31.65
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.65
|
31.65
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1263.46
|
1222.65
|
40.81
|
213
|
03
|
|
水利
|
1263.46
|
1222.65
|
40.81
|
213
|
03
|
01
|
行政运行
|
1222.65
|
1222.65
|
|
213
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
11.04
|
|
11.04
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
29.77
|
|
29.77
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
28.51
|
28.51
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
28.51
|
28.51
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.51
|
28.51
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
955.51
|
|
955.51
|
合计
|
2305.46
|
1309.13
|
996.33
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
633.88
|
633.88
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
81.5
|
81.5
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
288.41
|
288.41
|
|
301
|
03
|
奖金
|
159.73
|
159.73
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
31.65
|
31.65
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
19.71
|
19.71
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.83
|
42.83
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
1.61
|
1.61
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.44
|
8.44
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
592.33
|
|
592.33
|
302
|
01
|
办公费
|
10.15
|
|
10.15
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.6
|
|
0.6
|
302
|
06
|
电费
|
26.56
|
|
26.56
|
302
|
07
|
邮电费
|
6.27
|
|
6.27
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
499.93
|
|
499.93
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.58
|
|
2.58
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
5
|
|
5
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.31
|
|
0.31
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
2.13
|
|
2.13
|
302
|
16
|
培训费
|
1.56
|
|
1.56
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.15
|
|
2.15
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.32
|
|
0.32
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.87
|
|
4.87
|
302
|
29
|
福利费
|
6.8
|
|
6.8
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
22.65
|
|
22.65
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.45
|
|
0.45
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
78.64
|
78.64
|
|
303
|
01
|
离休费
|
20.14
|
20.14
|
|
303
|
02
|
退休费
|
6.19
|
6.19
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
21.8
|
21.8
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.51
|
1.51
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.2
|
0.2
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
28.51
|
28.51
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.29
|
0.29
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.28
|
|
4.28
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.28
|
|
4.28
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
1309.13
|
712.52
|
596.61
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
592.33
|
8.5
|
7.15
|
6
|
5
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
2.15
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
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|
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|
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|
合计
|
|
|
|
:
注:上海市青浦区水务局(本级)2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水务局(本级)2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度收入总计为2306.11万元、支出总计为2305.46万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加997.83万元、1021.95万元。主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
二、关于
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度收入合计2306.11万元,其中:财政拨款收入2306.11万元,占100%。
三、关于
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度支出合计2305.46万元,其中:基本支出1309.13万元,占56.78%;项目支出996.33万元,占43.22%。
四、关于
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度财政拨款收支总决算2306.11万元、2305.46万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加997.83万元、1021.95万元,增长76.27%、79.62%。主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
五、关于
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2305.46万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1021.95万元,增长79.62%。主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2305.46万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出26.33万元,占1.14%;
医疗卫生与计划生育支出31.65万元,占1.37%;
农林水支出1263.46万元,占54.8%;
住房保障支出28.51万元,占1.24%;
其他支出955.51万元,占41.45%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1154.5万元,支出决算为2305.46万元,完成年初预算的199.69%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。其中:
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.33万元。主要用于:发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为28.19万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗31.65万元。主要用于:缴纳职工医疗保险费等。年初预算为31.65万元,支出决算为31.65万元,完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-行政运行1222.65万元。主要用于:发放机关职工工资、津贴等各种奖金,一般日常公用支出,物业管理费用等。年初预算为1036.8万元,支出决算为1222.65万元,完成年初预算的117.93%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常调整,社会保险费调增等。
4
、农林水支出-水利-一般行政管理事务11.04万元。主要用于:万人就业项目支出。年初预算为11.04万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的100%。
5
、农林水支出-水利-农田水利29.77万元。主要用于:水务宣传费用支出等。年初预算为29.77万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的100%。
6
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.51万元。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为17.05万元,支出决算为28.51万元,完成年初预算的167.21%。决算数大于预算数的主要原因:2016年开始,缴交补充公积金。
7
、其他支出-其他支出-其他支出955.51万元。主要用于:寒潮期间抢修经费。年初预算为0万元,支出决算为955.51万元。决算数大于预算数的主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
六、关于
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1309.13万元,包括人员经费712.52万元,公用经费596.61万元。基本支出中:
1
、工资福利支出633.88万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出592.33万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出78.64万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出4.28万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区水务局(本级)
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元,支出决算为7.15万元,完成预算的84.12%,其中:因公出国(境)费决算为5万元,完成预算的83.33%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算为0万元;公务接待费支出决算为2.15万元,完成预算的86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.7万元,降低27.41%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.36万元,降低32.07%;公务用车购置及运行维护费支出决算相等,都为0;公务接待费支出决算减少0.34万元,降低13.65%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是支出节约。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5万元,占69.93%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.15万元,占30.07%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出5万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次
。开支内容包括:有关人员参加经批准的国际合作交流、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
3
、公务接待费支出2.15万元。其中:
国内公务接待支出2.15万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待107批次、963人次。其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务局(本级)
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
青浦区水务局(本级)
机关运行经费支出592.33万,比2015年度增加467.11万元,增加373%。主要原因是增加了系统内物业管理费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)511.68万元,其中:货物采购金额11.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额499.93万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额155万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额95万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额155万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额344.93万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
,
上海市
青浦区水务局(本级)
共有车辆
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台(套),单位价值
100
万元以上专用设备
0
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市
青浦区水务局(本级)
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下:在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度;2016年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无