上海市青浦区水务局(本级)2016年度部门决算

主动公开

青浦区水务局

2017-10-23

 

第一部分    上海市青浦区水务局(本级)概况
 
一、主要职能
1 、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草水行政工作的地方性规定和政策,并组织实施有关规定和政策。
2 、根据本区国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区水利工作发展规划、中长期计划和年度计划,并组织实施;制定本区水资源规划,组织有关国民经济总体规划、城区规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。
3 、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;主管全区的水文测报、水利工程的勘测设计工作。
4 、在区政府和上级防汛指挥部门的领导下,主管全区的防汛防台、排灌抗旱等工作,协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。
5 、主管全区河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护;负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。
6 、负责有关行政复议,受理行政诉讼应诉工作;组织实施水行政监察及水行政执法工作;协调部门间和各镇间的水事纠纷。
7 、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告;组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范,承担起草地方标准;负责组织和协调城区建设中涉及水利设施的配套工作。
8 、主管各类水利工程;依照有关法规、规章,组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程;协同负责本区重要水利工程的安全监管工作。
9 、指导农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设;会同有关部门组织实施水土保持工作。
10 、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理,负责全区的给排水行业管理。
11 、参与对水务资金使用的管理;指导水务行业的多种经营工作;从事开发全局水利经济,更好地为水利事业服务。
12 、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区水务局设7个内设机构,包括:办公室、组织人事科、财务管理科、综合管理科、规划管理科、水利管理科、给排水管理科。


 

 
第二部分   上海市青浦区水务局(本级)2016年度部门决算表
2016 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2306.11
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
26.33
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
31.65
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
1263.46
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
28.51
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
955.51
本年收入合计
2306.11
本年支出合计
2305.46
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
0.65
总计
2306.11
总计
2306.11


2016 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
2306.11  
2306.11  
 
 
 
 
 
 
208  
 
 
社会保障和就业支出
26.33  
26.33  
 
 
 
 
 
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
26.33  
26.33  
 
 
 
 
 
 
208
05  
01  
归口管理的行政单位离退休
26.33  
26.33  
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
31.65  
31.65  
 
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
31.65  
31.65  
 
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
31.65
31.65
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1264.11
1264.11
 
 
 
 
 
 
213
03
 
水利
1264.11
1264.11
 
 
 
 
 
 
213
03
01
行政运行
1223.08
1223.08
 
 
 
 
 
 
213
03
02
一般行政管理事务
11.04
11.04
 
 
 
 
 
 
213
03
16
农田水利
29.99
29.99
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
28.51
28.51
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
28.51
28.51
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
28.51
28.51
 
 
 
 
 
 
229  
 
 
其他支出
955.51
955.51
 
 
 
 
 
 
229
99  
 
其他支出
955.51
955.51
 
 
 
 
 
 
229
99  
01  
其他支出
955.51
955.51
 
 
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
2305.46  
1309.13  
996.33  
 
 
 
 
208  
 
 
社会保障和就业支出
26.33
26.33
 
 
 
 
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
26.33
26.33
 
 
 
 
 
208
05  
01  
归口管理的行政单位离退休
26.33
26.33
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
31.65
31.65
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
31.65
31.65
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
31.65
31.65
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1263.46
1222.65
40.81
 
 
 
 
213
03
 
水利
1263.46
1222.65
40.81
 
 
 
 
213
03
01
行政运行
1222.65
1222.65
 
 
 
 
 
213
03
02
一般行政管理事务
11.04
 
11.04
 
 
 
 
213
03
16
农田水利
29.77
 
29.77
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
28.51
28.51
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
28.51
28.51
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
28.51
28.51
 
 
 
 
 
229  
 
 
其他支出
955.51
 
955.51
 
 
 
 
229
99  
 
其他支出
955.51
 
955.51
 
 
 
 
229
99  
01  
其他支出
955.51
 
955.51
 
 
 
 
 


2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2306.11  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 26.33
 26.33
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 31.65
 31.65  
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 1263.46
 1263.46
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 28.51
 28.51
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 955.51
 955.51
 
本年收入合计
2306.11  
本年支出合计
 2305.46
 2305.46
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 0.65
 0.65
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
2306.11  
总计
 2306.11
 2306.11
 
 


2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208  
 
 
社会保障和就业支出
26.33
26.33
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
26.33
26.33
 
208
05  
01  
归口管理的行政单位离退休
26.33
26.33
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
31.65
31.65
 
210
05
 
医疗保障
31.65
31.65
 
210
05
01
行政单位医疗
31.65
31.65
 
213
 
 
农林水支出
1263.46
1222.65
40.81
213
03
 
水利
1263.46
1222.65
40.81
213
03
01
行政运行
1222.65
1222.65
 
213
03
02
一般行政管理事务
11.04
 
11.04
213
03
16
农田水利
29.77
 
29.77
221
 
 
住房保障支出
28.51
28.51
 
221
02
 
住房改革支出
28.51
28.51
 
221
02
01
住房公积金
28.51
28.51
 
229  
 
 
其他支出
955.51
 
955.51
229
99  
 
其他支出
955.51
 
955.51
229
99  
01  
其他支出
955.51
 
955.51
合计
2305.46
1309.13  
996.33  
 

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
633.88
633.88
 
301
01
  基本工资
81.5
81.5
 
301
02
  津贴补贴
288.41
288.41
 
301
03
  奖金
159.73
159.73
 
301
04
  其他社会保障缴费
31.65
31.65
 
301
06
  伙食补助费
19.71
19.71
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
42.83
42.83
 
301
09
职业年金缴费
1.61
1.61
 
301
99
  其他工资福利支出
8.44
8.44
 
302
 
商品和服务支出
592.33
 
592.33
302
01
  办公费
10.15
 
10.15
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.6
 
0.6
302
06
  电费
26.56
 
26.56
302
07
  邮电费
6.27
 
6.27
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
499.93
 
499.93
302
11
  差旅费
2.58
 
2.58
302
12
  因公出国(境)费用
5
 
5
302
13
  维修(护)费
0.31
 
0.31
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
2.13
 
2.13
302
16
  培训费
1.56
 
1.56
302
17
  公务接待费
2.15
 
2.15
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
0.32
 
0.32
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
4.87
 
4.87
302
29
  福利费
6.8
 
6.8
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
22.65
 
22.65
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.45
 
0.45
303
 
对个人和家庭的补助
78.64
78.64
 
303
01
  离休费
20.14
20.14
 
303
02
  退休费
6.19
6.19
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
21.8
21.8
 
303
05
  生活补助
1.51
1.51
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.2
0.2
 
303
11
  住房公积金
28.51
28.51
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.29
0.29
 
310
 
其他资本性支出
4.28
 
4.28
310
02
  办公设备购置
4.28
 
4.28
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
1309.13
712.52
596.61
 


2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
592.33
8.5
7.15
6
5
 
 
 
 
 
 
2.5
2.15
 


 
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区水务局(本级)2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分  上海市青浦区水务局(本级)2016年度部门决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度收入总计为2306.11万元、支出总计为2305.46万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加997.83万元、1021.95万元。主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
二、关于 上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度收入合计2306.11万元,其中:财政拨款收入2306.11万元,占100%
三、关于 上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度支出合计2305.46万元,其中:基本支出1309.13万元,占56.78%;项目支出996.33万元,占43.22%
四、关于 上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度财政拨款收支总决算2306.11万元、2305.46万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加997.83万元、1021.95万元,增长76.27%79.62%。主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
五、关于 上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出2305.46万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1021.95万元,增长79.62%。主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出2305.46万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出26.33万元,占1.14%
医疗卫生与计划生育支出31.65万元,占1.37%
农林水支出1263.46万元,占54.8%
住房保障支出28.51万元,占1.24%
其他支出955.51万元,占41.45%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1154.5万元,支出决算为2305.46万元,完成年初预算的199.69%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。其中:
1 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.33万元。主要用于:发放本单位离退休人员补贴等。年初预算为28.19万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
2 、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗31.65万元。主要用于:缴纳职工医疗保险费等。年初预算为31.65万元,支出决算为31.65万元,完成年初预算的100%
3 、农林水支出-水利-行政运行1222.65万元。主要用于:发放机关职工工资、津贴等各种奖金,一般日常公用支出,物业管理费用等。年初预算为1036.8万元,支出决算为1222.65万元,完成年初预算的117.93%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常调整,社会保险费调增等。
4 、农林水支出-水利-一般行政管理事务11.04万元。主要用于:万人就业项目支出。年初预算为11.04万元,支出决算为11.04万元,完成年初预算的100%
5 、农林水支出-水利-农田水利29.77万元。主要用于:水务宣传费用支出等。年初预算为29.77万元,支出决算为29.77万元,完成年初预算的100%
6 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.51万元。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为17.05万元,支出决算为28.51万元,完成年初预算的167.21%。决算数大于预算数的主要原因:2016年开始,缴交补充公积金。
7 、其他支出-其他支出-其他支出955.51万元。主要用于:寒潮期间抢修经费。年初预算为0万元,支出决算为955.51万元。决算数大于预算数的主要原因:2016年度新增一次性项目,寒潮期间抢修经费。
六、关于 上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1309.13万元,包括人员经费712.52万元,公用经费596.61万元。基本支出中:
1 、工资福利支出633.88万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出592.33万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助支出78.64万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出4.28万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市 青浦区水务局(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元,支出决算为7.15万元,完成预算的84.12%,其中:因公出国(境)费决算为5万元,完成预算的83.33%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算为0万元;公务接待费支出决算为2.15万元,完成预算的86%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.7万元,降低27.41%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.36万元,降低32.07%;公务用车购置及运行维护费支出决算相等,都为0;公务接待费支出决算减少0.34万元,降低13.65%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是支出节约。公务接待费支出减少的主要原因是支出节约。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5万元,占69.93%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.15万元,占30.07%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出5万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次 。开支内容包括:有关人员参加经批准的国际合作交流、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 0 万元。
3 、公务接待费支出2.15万元。其中:
国内公务接待支出2.15万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待107批次、963人次。其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务局(本级) 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市 青浦区水务局(本级) 机关运行经费支出592.33万,比2015年度增加467.11万元,增加373%。主要原因是增加了系统内物业管理费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)511.68万元,其中:货物采购金额11.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额499.93万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额155万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额95万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额155万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额344.93万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 12 31 上海市 青浦区水务局(本级) 共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市 青浦区水务局(本级) 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度;2016年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个。
 

 

第四部分  名词解释