上海市青浦区水务局事业人员服务所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区水务局事业人员服务所单位概况
一、主要职能
主要承担水务局事业挂编人员的服务工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区水务局事业人员服务所设
9
个内设机构,包括:办公室、
运转车间
、
组织人事科
、
计划财务科
、
管道工程科、生产设备科、化验中心、服务窗口、外泵站。
第二部分 青浦区水务局事业人员服务所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
11511.36
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
8365.14
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.66
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
83.94
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
8365.14
|
|
|
十二、农林水支出
|
2842.73
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
56.26
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
11511.36
|
本年支出合计
|
11352.73
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
158.63
|
总计
|
11511.36
|
总计
|
11511.36
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
11511.36
|
11511.36
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
10.82
|
10.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
10.82
|
10.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
10.82
|
10.82
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
90.40
|
90.40
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
90.40
|
90.40
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
90.40
|
90.40
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
8365.14
|
8365.14
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
8365.14
|
8365.14
|
|
|
|
|
|
|
212
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
8365.14
|
8365.14
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2987.47
|
2987.47
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2987.47
|
2987.47
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
2987.47
|
2987.47
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
57.53
|
57.53
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
57.53
|
57.53
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
57.53
|
57.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
11352.73
|
2021.91
|
9330.82
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.66
|
4.66
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.66
|
4.66
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.66
|
4.66
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
83.94
|
83.94
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
83.94
|
83.94
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
83.94
|
83.94
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
8365.14
|
|
8365.14
|
|
|
|
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
8365.14
|
|
8365.14
|
|
|
|
|
213
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
8365.14
|
|
8365.14
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2842.73
|
1877.05
|
965.68
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
2842.73
|
1877.05
|
965.68
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
2842.73
|
1877.05
|
965.68
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
56.26
|
56.26
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
56.26
|
56.26
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
56.26
|
56.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
11511.36
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.66
|
4.66
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
83.94
|
83.94
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
8365.14
|
|
8365.14
|
|
|
十二、农林水支出
|
2842.73
|
2842.73
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
56.26
|
56.26
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
11511.36
|
本年支出合计
|
11352.73
|
2987.59
|
8365.14
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
158.63
|
158.63
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
11511.36
|
总计
|
11511.36
|
3146.22
|
8365.14
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.66
|
4.66
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.66
|
4.66
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.66
|
4.66
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
83.94
|
83.94
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
83.94
|
83.94
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
83.94
|
83.94
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
2842.73
|
1877.05
|
965.68
|
213
|
03
|
|
水利
|
2842.73
|
1877.05
|
965.68
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
2842.73
|
1877.05
|
965.68
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
56.26
|
56.26
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
56.26
|
56.26
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
56.26
|
56.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2987.59
|
2021.91
|
965.68
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
1463.42
|
1463.42
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
225.59
|
225.59
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
730.12
|
730.12
|
|
301
|
03
|
奖金
|
52.41
|
52.41
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
117.98
|
117.98
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
44.03
|
44.03
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
162.66
|
162.66
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
130.63
|
130.63
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
487.01
|
|
487.01
|
302
|
01
|
办公费
|
9.40
|
|
9.40
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
16.41
|
|
16.41
|
302
|
06
|
电费
|
313.57
|
|
313.57
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.01
|
|
5.01
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.48
|
|
0.48
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
4.5
|
|
4.5
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
3.99
|
|
3.99
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.89
|
|
0.89
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.38
|
|
0.38
|
302
|
18
|
专用材料费
|
5.26
|
|
5.26
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.16
|
|
0.16
|
302
|
27
|
委托业务费
|
22.61
|
|
22.61
|
302
|
28
|
工会经费
|
16.44
|
|
16.44
|
302
|
29
|
福利费
|
29.42
|
|
29.42
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.69
|
|
0.69
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
52.24
|
|
52.24
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5.56
|
|
5.56
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
61.37
|
61.37
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.66
|
4.66
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.45
|
0.45
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
56.26
|
56.26
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
10.11
|
|
10.11
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
5.68
|
|
5.68
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
4.43
|
|
4.43
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
2021.91
|
1524.79
|
497.12
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
9.80
|
5.57
|
5.00
|
4.5
|
2.8
|
0.69
|
|
|
2.8
|
0.69
|
2.00
|
0.38
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
8365.14
|
|
8365.14
|
212
|
14
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
|
8365.14
|
|
8365.14
|
213
|
14
|
01
|
污水处理设施建设和运营
|
8365.14
|
|
8365.14
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
第三部分 上海市青浦区水务局事业人员服务所单位2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度收入总计为11511.36万元、支出总计为11352.73万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加8883.14万元和8724.51万元。主要原因:2016年度增加了青浦排水运营公司日常经费、污泥处置费及青浦第二污水厂污水代处理费的项目经费。
二、关于
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度收入合计11511.36万元,其中:财政拨款收入11511.36万元,占100%;
三、关于
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度支出合计11352.73万元,其中:基本支出2021.91万元,占17.81%;项目支出9330.82万元,占82.19%。
四、关于
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度财政拨款收支总决算11511.36万元和11352.73万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加8883.14万元和8724.51,增长337.99%和331.96%。主要原因:2016年度增加了青浦排水运营公司日常经费、污泥处置费及青浦第二污水厂污水代处理费的项目经费。
五、关于
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出11352.73万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8724.51万元,增长331.96%。主要原因:2016年度增加了青浦排水运营公司日常经费、污泥处置费及青浦第二污水厂污水代处理费的项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出2987.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.66万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出83.94万元,占2.81%;农林水支出2842.73万元,占95.15%;住房保障支出56.26万元,占1.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2759.51万元,支出决算为2987.59万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:增加厂区内自来水管抢修和调增管道养护项目资金。其中:
1
、事业单位离退休。年初预算为10.82万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的43.07%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:根据政策严格控制费用开支。
2
、事业单位医疗。年初预算为90.40万元,支出决算为83.93万元,完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因:年内人员变动。
3
、水利行业业务管理。年初预算为2600.76万元,支出决算为2842.73万元,完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因:增加厂区内自来水管抢修和调增管道养护项目资金。
4
、住房公积金。年初预算为57.53万元,支出决算为56.26万元,完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因:年内人员变动。
六、关于
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出2021.91万元,包括人员经费1524.79万元,公用经费497.12万元。基本支出中:
1
、工资福利支出1463.42万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
2
、商品和服务支出487.01万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出61.37万元、主要用于:退休费、奖励金、住房公积金。
4
、其他资本性支出10.11万元。主要用于:办公设备购置和信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市
青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.80万元,支出决算为5.57万元,完成预算的56.83%,其中:因公出国(境)费决算为4.50万元,完成预算的90.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元,完成预算的24.64%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的19.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据规定严格控制“三公”经费。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加4.39万元,增长372.03%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.50万元,增长381.36%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.13万元,降低11.02%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长1.69%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是领导出国考察。公务用车购置及运行维护费支出增加减少的主要原因是汽车维修费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是招待用茶叶耗用增加。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.50万元,占80.79%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元,占12.39%;公务接待费支出决算0.38万元,占6.82%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出4.50万元。全年安排因公出国(境)累计1人次
。开支内容包括:住宿餐饮及往返飞机票。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中:
公务用车运行维护支出
0.69
万元。主要用于车辆保险及保养。
2016
年,
上海市青浦区水务局事业人员服务所
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出0.38万元。其中:
国内公务接待支出0.38万。主要用于购买茶叶招待。
八、关于
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出总计8365.14万元,具体情况如下:
1
、城乡社区支出中用于污水处理费及对应专项债务收入安排的支出中发生污水处理设施建设和运营费8365.14万元。主要用于:青浦排水运营有限公司日常运行费、污泥处置费及青浦第二污水厂污水代处理费。年初预算为10575.00万元,支出决算为8365.14万元,完成年初预算的79.10%。决算数小于预算数的主要原因:污泥产出量比之预计减少,导致污泥处置费预算偏高。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)
机关运行经费支出情况
2016
年度上海市青浦区水务局事业人员服务所未发生机关运行经费支出。
(二)
政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)554.64万元,其中:货物采购金额256.24万元、服务采购金额298.40万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额333万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额99.9万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额333万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额169万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
,
上海市青浦区水务局事业人员服务所
共有车辆
1
辆,其中,一般公务用车
1
辆。单位价值
100
万元以上专用设备
1
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区水务局事业人员服务所
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设及工作机制建设正在逐步完善中;2016年绩效目标共申报2个项目,涉及资金10875万元。
第四部分 名词解释
无