上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分上海市青浦区卫生人才服务中心概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区卫生人才服务中心概况
一、主要职能
(一)是卫生人才的招聘和优选。根据青浦卫生系统人员需求招聘卫生人才,招聘录用人员编制进“中心”进行为期两年的工作,两年到期考核优秀且取得相应职称资格的人员继续聘用,考核不合格人员解除聘用合同。
(二)是人才的培养。根据卫生发展规划,前瞻性招聘部分卫生人才到上级单位进行培养,培养一至三年后分配到需求单位工作,缩短需求单位的培养周期。
(三)是人才的柔性流动。二、三级医疗单位的人员在不改变现状的情况下,通过“中心”流动到一级医疗单位工作。
二、机构设置
上海市青浦区卫生人才服务中心不设内部机构。
第二部分 上海市青浦区卫生人才服务中心2017
年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
|
|||
单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
2378.33
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
320.53
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1976.25
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
76.93
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
2378.33
|
本年支出合计
|
2373.71
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
4.62
|
总计
|
2378.33
|
总计
|
2378.33
|
2017
年度收入决算表
|
|||||||||||
单位:万元
|
|||||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2378.33
|
2378.33
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
320.53
|
320.53
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
320.53
|
320.53
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
229.92
|
229.92
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
90.61
|
90.61
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1980.87
|
1980.87
|
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1865.6
|
1865.6
|
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
1865.6
|
1865.6
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
115.27
|
115.27
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
115.27
|
115.27
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
76.93
|
76.93
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
76.93
|
76.93
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
76.93
|
76.93
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
||||||||||
单位:万元
|
||||||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2373.71
|
2367.58
|
6.13
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
320.53
|
320.53
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
320.53
|
320.53
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
229.92
|
229.92
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
90.61
|
90.61
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1976.25
|
1970.12
|
6.13
|
|
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1860.98
|
1854.85
|
6.13
|
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
1860.98
|
1854.85
|
6.13
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
115.27
|
115.27
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
115.27
|
115.27
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
76.93
|
76.93
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
76.93
|
76.93
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
76.93
|
76.93
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
单位:万元
|
|||||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2378.33
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
320.53
|
320.53
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1976.25
|
1976.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
76.93
|
76.93
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
2378.33
|
本年支出合计
|
2373.71
|
2373.71
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
4.62
|
4.62
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
2378.33
|
总计
|
2378.33
|
2378.33
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
320.53
|
320.53
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
320.53
|
320.53
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
229.92
|
229.92
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
90.61
|
90.61
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1976.25
|
1970.12
|
6.13
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1860.98
|
1854.85
|
6.13
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
1860.98
|
1854.85
|
6.13
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
115.27
|
115.27
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
115.27
|
115.27
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
76.93
|
76.93
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
76.93
|
76.93
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
76.93
|
76.93
|
|
合计
|
2373.71
|
2367.58
|
6.13
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
单位:万元
|
|||||
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
2197.29
|
2197.29
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
314.7
|
314.7
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
123.31
|
123.31
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1.04
|
1.04
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
142.57
|
142.57
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
76.92
|
76.92
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1218.21
|
1218.21
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
229.93
|
229.93
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
90.61
|
90.61
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
92.08
|
|
92.08
|
302
|
01
|
办公费
|
2.63
|
|
2.63
|
302
|
02
|
印刷费
|
0
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.08
|
|
0.08
|
302
|
05
|
水费
|
0
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
0
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.17
|
|
0.17
|
302
|
08
|
取暖费
|
0
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
0
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.26
|
|
0.26
|
302
|
14
|
租赁费
|
0
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.08
|
|
0.08
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1
|
|
1
|
302
|
28
|
工会经费
|
26.23
|
|
26.23
|
302
|
29
|
福利费
|
43.97
|
|
43.97
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
16.98
|
|
16.98
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.68
|
|
0.68
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
77.41
|
77.41
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
0
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
76.93
|
76.93
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.48
|
0.48
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.8
|
|
0.8
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.8
|
|
0.8
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
合计
|
2367.58
|
2274.7
|
92.88
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
||||||||||||
单位:万元
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
1.8
|
0.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8
|
0.08
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注:上海市青浦区社区卫生服务管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
|
第三部分 上海市青浦区卫生人才服务中心2017
年度决算情
况说明
一、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度收入总计为2378.33万元、支出总计为2373.71万元。与2016年度相比,收入总计减少272.48万元,支出总计减少325.43万元。主要原因:2017年人员减少,人员经费减少。
二、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2378.33万元,其中:财政拨款收入2378.33万元,占100%;
三、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2373.71万元,其中:基本支出2367.58万元,占99.74%;项目支出6.13万元,占0.26%;
四、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度财政拨款收支总决算2378.33万元。与2016年度相比,财政拨款收入减少272.48万元,降幅10.28%;财政拨款支出减少减少325.43万元,降幅12.06%。主要原因:2017年人员减少,人员经费减少。
五、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2373.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少325.43万元,降幅12.06%。主要原因:2017年人员减少,人员经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2373.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业
支出320.53万元,占13.5%;医疗卫生和计划生育支出1976.25万元,占83.26%。住房保障支出76.93万元,占3.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2787.65万元,支出决算为2373.71万元,2017年完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为2460.86万元。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:缴纳职工养老保险金。年初预算为262.32万元,支出决算为229.92万元。决算数小于预算数的主要原因:2017年人员减少,支出减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:缴纳职工职业年金。年初预算为104.93万元,支出决算为90.61万元。决算数小于预算数的主要原因:2017年人员减少,支出减少。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。主要用于:发放职工工资、津贴、绩效工资及社保缴交1768.1万元;日常公用经费92.88万元。年初预算为2197.43万元,支出决算为1860.98万元。决算数小于预算数的主要原因:2017年人员减少,支出减少,同时基层单位主要领导的绩效工资年初安排在青浦区卫生人才服务中心,年末按实际情况调整到各单位。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:缴纳职工医疗保险。年初预算为131.16万元,支出决算为115.27万元。决算数小于预算数的主要原因:2017年人员减少,支出减少。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为91.81万元,支出决算为76.93万元。决算数小于预算数的主要原因:2017年人员减少,支出减少。
六、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2367.58万元,包括人员经费2274.7万元,公用经费92.88万元。基本支出中:
1、工资福利支出2197.29万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出92.88万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
3、对个人和家庭的补助77.41万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
七、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.8万元,支出决算为0.09万元,完成预算的4.44%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的4.44%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:八项规定后,节约开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少(增加)0.09万元,降低(增长)50%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.09万元,降低(增长)50%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是未安排因公出国(境)费支出一般公共预算财政拨款年初预算。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出一般公共预算财政拨款年初预算。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是八项规定后,节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.09万元,占100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。该项费用由外事办统一审批后开展,经费由外事办列支。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0.09万元。其中:
国内公务接待支出0.09万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待批次2次,人次共计40人,其中:接待外宾批次0次。
八、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为2.15万元,其中:货物采购金额2.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市青浦区卫生人才服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位未建立预算绩效管理制度,未建立预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。