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上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2018.02.12

目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4.2018年单位财政拨款收支预算总表
    5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心是一所综合性(一级甲等)医院。
    主要职能包括:      
    宗旨与业务范围,负责着朱家角镇地区10万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心位于沈巷镇曲池路39号,辖区内分别在沈巷、朱家角各设有1个卫生服务中心及分中心,中心设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科(内、外科)、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等,分中心设有综合科(内、外科)、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等,朱家角镇西湖新村设有1个卫生站和21家村卫生室。

名词解释

   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年,上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心预算支出总额为8851.11万元,其中:财政拨款支出预算4106.58万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算4106.58万元,比上年执行数减少58.52万元,主要原因是2018年减少了项目开支预算;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数减少74.25万元,主要原因是政府性基金未列入预算。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目498.55万元,主要用于单位离退休人员经费,单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3491.06万元,主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费,中医药专项经费等支出。
    3. “住房保障支出”科目116.97万元,主要用于单位职工住房公积金缴费

2018年单位财务收支预算总表

  单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 41,065,830 一、社会保障和就业支出 4,985,500 4,985,500    
1、一般公共预算资金 41,065,830 二、医疗卫生与计划生育支出 82,355,930 24,423,100 54,108,400 3,824,430
2、政府性基金   三、住房保障支出 1,169,700 1,169,700    
二、事业收入            
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
五、动用历年结转结余            
六、财政专项资金 47,445,300          
             
             
             
收入 88,511,130 支出 88,511,130 30,578,300 54,108,400 3,824,430

2018年单位收入预算总表

      单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 财政专项资金
208     社会保障和就业支出 4,985,500 4,985,500        
208 05   行政事业单位离退休 4,985,500 4,985,500        
208 05 02 事业单位离退休 306,800 306,800        
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,341,900 3,341,900        
208 05 06 机关事业单位就业年金缴费支出 1,336,800 1,336,800        
210     医疗卫生与计划生育支出 82,355,930 34,910,630       47,445,300
210 03   基层医疗卫生机构 79,672,430 32,227,130       47,445,300
210 03 02 乡镇卫生院 32,227,130 32,227,130        
210 04   公共卫生 1,046,000 1,046,000        
210 04 08 基本公共卫生服务 946,000 946,000        
210 04 09 重大公共卫生专项 100,000 100,000        
210 06   中医药 50,000 50,000        
210 06 01 中医(民族医)药专项 50,000 50,000        
210 11   行政事业单位医疗 1,587,500 1,587,500        
210 11 02 事业单位医疗 1,587,500 1,587,500        
221     住房保障支出 1,169,700 1,169,700        
221 02   住房改革支出 1,169,700 1,169,700        
221 02 01 住房公积金 1,169,700 1,169,700        
合计 88,511,130 41,065,830       47,445,300

2018年单位支出预算总表

  单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 4,985,500 4,985,500  
208 05   行政事业单位离退休 4,985,500 4,985,500  
208 05 02 事业单位离退休 306,800 306,800  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,341,900 3,341,900  
208 05 06 机关事业单位就业年金缴费支出 1,336,800 1,336,800  
210     医疗卫生与计划生育支出 82,355,930 78,531,500 3,824,430
210 03   基层医疗卫生机构 79,672,430 76,944,000 2,728,430
210 03 02 乡镇卫生院 79,672,430 76,944,000 2,728,430
210 04   公共卫生 1,046,000   1,046,000
210 04 08 基本公共卫生服务 946,000   946,000
210 04 09 重大公共卫生专项 100,000   100,000
210 06   中医药 50,000   50,000
210 06 01 中医(民族医)药专项 50,000   50,000
210 11   行政事业单位医疗 1,587,500 1,587,500  
210 11 02 事业单位医疗 1,587,500 1,587,500  
221     住房保障支出 1,169,700 1,169,700  
221 02   住房改革支出 1,169,700 1,169,700  
221 02 01 住房公积金 1,169,700 1,169,700  
             
合计 88,511,130 84,686,700 3,824,430

2018年单位财政拨款收支预算总表

    单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 41,065,830 一、社会保障和就业支出 4,985,500 4,985,500  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 34,910,630 34,910,630  
    三、住房保障支出 1,169,700 1,169,700  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 41,065,830 支出 41,065,830 41,065,830  

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

  单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 4,985,500 4,985,500  
208 05   行政事业单位离退休 4,985,500 4,985,500  
208 05 02 事业单位离退休 306,800 306,800  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,341,900 3,341,900  
208 05 06 机关事业单位就业年金缴费支出 1,336,800 1,336,800  
210     医疗卫生与计划生育支出 34,910,630 31,086,200 3,824,430
210 03   基层医疗卫生机构 32,227,130 29,498,700 2,728,430
210 03 02 乡镇卫生院 32,227,130 29,498,700 2,728,430
210 04   公共卫生 1,046,000   1,046,000
210 04 08 基本公共卫生服务 946,000   946,000
210 04 09 重大公共卫生专项 100,000   100,000
210 06   中医药 50,000   50,000
210 06 01 中医(民族医)药专项 50,000   50,000
210 11   行政事业单位医疗 1,587,500 1,587,500  
210 11 02 事业单位医疗 1,587,500 1,587,500  
221     住房保障支出 1,169,700 1,169,700  
221 02   住房改革支出 1,169,700 1,169,700  
221 02 01 住房公积金 1,169,700 1,169,700  
             
合计 41,065,830 37,241,400 3,824,430

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

  单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 29,072,800 29,072,800  
301 01  基本工资 3,415,100 3,415,100  
301 02  津贴补贴 650,900 650,900  
301 03  奖金      
301 04  社会保障缴费 6,867,700 6,867,700  
301 06  伙食补助费 674,100 674,100  
301 07  绩效工资 12,160,000 12,160,000  
301 99  其他工资福利支出 5,305,000 5,305,000  
302   商品和服务支出 5,903,300   5,903,300
302 01  办公费 400,000   400,000
302 02  印刷费 80,000   80,000
302 03  咨询费      
302 04  手续费 5,000   5,000
302 05  水费 50,000   50,000
302 06  电费 350,000   350,000
302 07  邮电费 350,000   350,000
302 08  取暖费      
302 09  物业管理费 1,379,100   1,379,100
302 11  差旅费 10,000   10,000
302 12  因公出国(境)费用       
302 13  维修(护)费 692,000   692,000
302 14  租赁费      
302 15  会议费 10,000   10,000
302 16  培训费 100,000   100,000
302 17  公务接待费 50,000   50,000
302 18  专用材料费      
302 24  被装购置费 20,000   20,000
302 25  专用燃料费      
302 26  劳务费 80,000   80,000
302 27  委托业务费 1,001,500   1,001,500
302 28  工会经费 334,200   334,200
302 29  福利费 509,800   509,800
302 30  职工教育经费      
302 31  公务用车运行维护费 105,000   105,000
302 39  其他交通费用      
302 40  税金及附加费用      
302 99  其他商品和服务支出 376,700   376,700
303   对个人和家庭的补助 1,505,500 1,505,500  
303 01  离休费      
303 02  退休费 306,800 306,800  
303 03  退职(役)费      
303 04  抚恤金      
303 05  生活补助 11,000 11,000  
303 07  医疗费      
303 08  助学金      
303 09  奖励金      
303 11  住房公积金 1,169,700 1,169,700  
303 12  提租补贴      
303 13  购房补贴      
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 18,000 18,000  
310   其他资本性支出 644,800   644,800
310 02  办公设备购置 559,800   559,800
310 03  专用设备购置 50,000   50,000
310 07  信息网络及软件购置更新      
310 13  公务用车购置      
310 19  其他交通工具购置      
310 99  其他资本性支出 35,000   35,000
    特定公用 115,000   115,000
合计 37,241,400 30,578,300 6,663,100

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

      单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
15.5   5 10.5   10.5  

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明 
    2018年“三公”经费预算数为15.5万元,比2017年预算减少1.1万元。其中:公务用车运行费减少1.1万元。
    (一)因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平。
    (二)公务用车购置及运行费10.5万元,比2017年预算减少1.1万元,主要原因是公务用车运行费减少。
    (三)公务接待费5万元,与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费预算
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算353.29万元,其中:政府采购货物预算108.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算244.66万元.  
    四、绩效目标设置情况
    2018年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金382.44万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
项目名称 基本公共卫生服务项目
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
开始时间 2018.1.1 结束时间 2018.12.31
项目概况 医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检、健康促进积分等基本公共卫生服务项目
 
立项依据 青卫计财(2013)98号
项目设立的必要性 切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施 根据青卫计财(2013)98号文
项目总预算(元) 766000 项目当年预算(元) 766000
同名项目上年预算额(元) 2033900 同名项目上年预算执行数(元) 1140689
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 卫生监督协管服务 152900
牙病防治 10500
医教结合 10000
健康素养调查 6000
孕产妇保健 40000
卫生应急 8600
血吸虫防治 20000
健康促进积分制管理 288000
精神病人健康检查 60000
健康云 170000
项目实施计划 严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
项目总目标  
年度绩效目标 根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度执行度 规范
区级资金到位及时性 及时
专款专用率 专款专用率
产出目标 体检告知率 =100.00%
体检信息录入率 =100.00% 
危险因素干预率 =100.00% 
效果目标 政策知晓度
项目实施方满意度 ≥90.00%
平均期望寿命 ≥82.00岁
影响力目标 宣传措施完整性 完整
人员培训度 完整
长效管理制度健全性 健全
备注