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上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心概况

 

 

 
一、主要职责

在上级主管部门的正确领导和指导下,以社区医院为主体,全科医师为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息,针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断,负责辖区预防接种管理和预防接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、寄生虫病等的社区防治,了解社区妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区徐泾镇社区卫生设8个内设机构,包括:预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、超生诊断专业、心电诊断专业)、中医科。

 


第二部分    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度决算表

 

 

 

2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 3,904.70 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入 5,435.87 四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入  30.51 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 18.57
    九、医疗卫生与计划生育支出 9,109.99
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 93.95
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
本年收入合计 9,371.08 本年支出合计 9222.51
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 894.46 年末结转和结余 1043.03
总计 10,265.54 总计 10265.54

2016年度收入决算表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
合计 9,371.08 3,904.70 0.00 5,435.87 0.00 0.00 30.51
208     社会保障和就业支出 18.57 18.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05   行政事业单位离退休 18.57 18.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 18.57 18.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 9,258.56 3,792.18 0.00 5,435.87 0.00 0.00 30.51
210 03   基层医疗卫生机构 7,487.35 2,533.58 0.00 4,939.07 0.00 0.00 14.69
210 03 02  乡镇卫生院 7,385.34 2,431.58 0.00 4,939.07 0.00 0.00 14.69
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 102.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 04   公共卫生 1,620.15 1,107.53 0.00 496.80 0.00 0.00 15.81
210 04 08  基本公共卫生服务 1,610.90 1,098.28 0.00 496.80 0.00 0.00 15.81
210 04 09  重大公共卫生专项 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05   医疗保障 141.14 141.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02  事业单位医疗 141.14 141.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 06   中医药 9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 06 01  中医(民族医)药专项 9.92 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221     住房保障支出 93.95 93.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02   住房改革支出 93.95 93.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 93.95 93.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2016年度支出决算表
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
合计 9,222.51 8,661.71 560.80      
208     社会保障和就业支出 18.57 18.57        
208 05   行政事业单位离退休 18.57 18.57        
208 05 02  事业单位离退休 18.57 18.57        
210     医疗卫生与计划生育支出 9,109.99 8,549.19 560.80      
210 03   基层医疗卫生机构 7,338.89 6,884.89 454.00      
210 03 02  乡镇卫生院 7,236.89 6,884.89 351.99      
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 102.00   102.00      
210 04   公共卫生 1,620.04 1,523.15 9.89      
210 04 08  基本公共卫生服务 1,610.79 1,523.15 87.64      
210 04 09  重大公共卫生专项 9.25   9.25      
210 05   医疗保障 141.14 141.14        
210 05 02  事业单位医疗 141.14 141.14        
210 06   中医药 9.92   9.92      
210 06 01  中医(民族医)药专项 9.92   9.92      
221     住房保障支出 93.95 93.95        
221 02   住房改革支出 93.95 93.95        
221 02 01  住房公积金 93.95 93.95        

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,904.70 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 18.57 18.57  
    九、医疗卫生与计划生育支出 3,874.91 3,874.91  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 93.95 93.95  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
本年收入合计 3,904.70 本年支出合计 3987.43 3987.43  
年初财政拨款结转和结余 215.78 年末财政拨款结转和结余 133.05 133.05  
      一般公共预算财政拨款 215.78        
      政府性基金预算财政拨款          
总计 4,120.48 总计 4,120.48 4,120.48  

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
208     社会保障和就业支出 18.57 18.57  
208 05   行政事业单位离退休 18.57 18.57  
208 05 02  事业单位离退休 18.57 18.57  
210     医疗卫生与计划生育支出 3,874.91 3,329.81 545.10
210 03   基层医疗卫生机构 2,616.32 2,162.32 454.00
210 03 02  乡镇卫生院 2,514.31 2,162.32 352.00
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 102.00   102.00
210 04   公共卫生 1,107.53 1,026.35 81.18
210 04 08  基本公共卫生服务 1,098.28 1,026.35 71.93
210 04 09  重大公共卫生专项 9.25   9.25
210 05   医疗保障 141.14 141.14  
210 05 02  事业单位医疗 141.14 141.14  
210 06   中医药 9.92   9.92
210 06 01  中医(民族医)药专项 9.92   9.92
221     住房保障支出 93.95 93.95  
221 02   住房改革支出 93.95 93.95  
221 02 01  住房公积金 93.95 93.95  
合计 3,987.43 3,442.33 545.10

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
301   工资福利支出 2661.76 2661.76  
301 01  基本工资 375.66 375.66  
301 02  津贴补贴 115.82 115.82  
301 03  奖金 1.74 1.74  
301 04  其他社会保障缴费 194.27 194.27  
301 06  伙食补助费 76.35 76.35  
301 07  绩效工资 901.81 901.81  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 276.41 276.41  
301 09 职业年金缴费 0    
301 99  其他工资福利支出 719.7 719.7  
302   商品和服务支出 666.11   666.11
302 01  办公费 80.76   80.76
302 02  印刷费 28.27   28.27
302 03  咨询费 0    
302 04  手续费 0.38   0.38
302 05  水费 17.59   17.59
302 06  电费 67.57   67.57
302 07  邮电费 11.65   11.65
302 08  取暖费 0    
302 09  物业管理费 126.88   126.88
302 11  差旅费 0    
302 12  因公出国(境)费用  0    
302 13  维修(护)费 40.92   40.92
302 14  租赁费 26.15   26.15
302 15  会议费 1.05   1.05
302 16  培训费 10.15   10.15
302 17  公务接待费 0.29   0.29
302 18  专用材料费 16.82   16.82
302 24  被装购置费 0    
302 25  专用燃料费 0    
302 26  劳务费 8.11   8.11
302 27  委托业务费 97.4   97.4
302 28  工会经费 24.82   24.82
302 29  福利费 42.77   42.77
302 31  公务用车运行维护费 2.34   2.34
302 39  其他交通费用 0    
302 40  税金及附加费用 0    
302 99  其他商品和服务支出 62.19   62.19
303   对个人和家庭的补助 114.46 114.46  
303 01  离休费 0    
303 02  退休费 18.57 18.57  
303 03  退职(役)费 0    
303 04  抚恤金 0    
303 05  生活补助 0    
303 07  医疗费 0    
303 08  助学金 0    
303 09  奖励金 1.43 1.43  
303 11  住房公积金 93.95 93.95  
303 12  提租补贴 0    
303 13  购房补贴 0    
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.51 0.51  
310   其他资本性支出 0    
310 02  办公设备购置 0    
310 03  专用设备购置 0    
310 07  信息网络及软件购置更新 0    
310 13  公务用车购置 0    
310 19  其他交通工具购置 0    
310 99  其他资本性支出 0    
合计 3442.33 2776.22 666.11

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
(境)费 小计 公务用车 公务用车
  购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数  
39 14.14 18 0 20 13.85     20 13.85 1 0.29

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
             
             
             
             
合计      
注:上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

第三部分  上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
 

一、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为9371.08万元、支出总计为9222.51万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加500.61万元和971.97万元。主要原因:业务收入稳定增长以及人员经费增加。
二、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度收入合计9371.08万元,其中:财政拨款收入3904.7万元,占41.67%;事业收入5435.88万元,占58.01%;经营收入0万元,占0%,其他收入30.5万元,0.32%
三、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度支出合计9222.51万元,其中:基本支出8661.71万元,占93.92%;项目支出560.8万元,占6.08%
四、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算收入合计为3904.7万元、支出合计为3987.43万元 。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加111.43万元和158.12万元,增长2.94%和增长4.13%。主要原因:人员增加。
五、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3987.43万元,占本年支出合计的43.24%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加158.12万元,增长4.13%。主要原因:人员支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3987.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出社会保障和就业支出(类)18.57万元,占0.46%;医疗卫生与计划生育支出(类)3874.91万元,占97.18%;住房保障支出(类)93.95万元,占2.36%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3976.1万元,支出决算为3987.43万元,完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致人员经费增加。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)18.57万元。主要用于:退休人员经费。年初预算为17.11万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的108.53%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2514.31万元。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2449.55万元,支出决算为2514.31万元,完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因:上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层卫生医疗机构支出(项)102万元。主要用于:社区卫生服务中心基本运营。年初预算为82.12万元,支出决算为102万元,完成年初预算的124.21%。决算数大于预算数的主要原因:当年度经费标准提高。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1098.28万元。主要用于:社区基本公共卫生服务。年初预算为1184.65万元,支出决算为1098.28万元,完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目在下一年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)9.25万元。主要用于:社区重大公共卫生服务。年初预算为9.25万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的100%
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)141.14万元。主要用于:缴纳职工医疗保险金。年初预算为136.54万元,支出决算为141.54万元,完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)9.92万元。主要用于:社区中医药工作开展。年初预算为10万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目有剩余资金。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.95万元。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为86.88万元,支出决算为93.95万元,完成年初预算的108.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
六、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3442.33万元,包括人员经费2776.22万元,公用经费666.11万元。基本支出中:
1、工资福利支出2661.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出666.11万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出114.46万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为39万元,支出决算为14.14万元,完成预算的36.26%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.85万元,完成预算的69.25%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的29%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制支出减少了因公出国费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少29.24万元,降低67.4%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,于去年无增长或降低;公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.53万元,降低68.07%;公务接待费支出决算增加0.29万元,增长100%(2015年公务接待费为0万元)。因公出国(境)费无变化主要原因为2年均无费用发生公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年有新车购置。公务接待费支出增加的主要原因是上年未发生公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.85万元,占97.95%;公务接待费支出决算0.29万元,占2.05%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
2、公务用车购置及运行维护费支出13.85万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出13.85万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2016年,上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出0.29万元。其中:
国内公务接待支出0.29万(含外宾接待支出0万元)。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水。公务接待24批次、1200人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
 

八、关于上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)434.72万元,其中:货物采购金额183.77万元、工程采购金额0万元、服务采购金额240.95万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额434.72万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额434.72万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至20161231日,上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2016年无绩效评价项目,故本表无数据。
第四部分    名词解释

无。