上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2017.02.04
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心主要职能
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063381A号事业单位法人证书。地址:青浦区白鹤镇外青松公路2961号,法人代表:朱庆云,开办资金403万元。宗旨和业务范围:担负白鹤镇卫生防病、医疗预防等各项任务。
主要职能包括:
1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
2、承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
3、开展全民健康教育,负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作,依法监测传染病,对重大突发疫情、疾病实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
4、负责白鹤镇卫生应急工作,编制卫生应急预案,组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。
5、负责白鹤镇卫生执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。
6、遵照医疗卫生行业职业道德规范,组织开展职业道德教育,加强本单位精神文明建设,不断提高医务人员职业道德素质。
7、制定本单位中医和中西医结合发展规划,开展中医药适宜技术的推广应用,负责中医药人才培养计划的制定和实施,促进中医和中西医结合医学的协调发展。
8、推进本单位卫生信息化工作,负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
9、承办卫计委交办的其他事项。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心机构设置
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心下辖1个分中心、23家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心预算支出总额为7214.04万元,其中:财政拨款支出预算3459.74万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3459.74万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目398.22万元,主要用于单位离退休费20万,基本养老保险缴费270.15万,职业年金缴费108.7万。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2966.97万元,主要用于人员经费1994.95万,公用经费571.25万,项目经费400.77万。
3. “住房保障支出”科目94.55万元,主要用于职工公积金支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 34,597,400 | 一、社会保障和就业支出 | 3,982,200 |
1. 一般公共预算资金 | 34,597,400 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 67,212,700 |
2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 945,500 | |
二、事业收入 | 37,543,000 | ||
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 72,140,400 | 支出总计 | 72,140,400 |
2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,982,200 | 3,982,200 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,982,200 | 3,982,200 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 200,000 | 200,000 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,701,500 | 2,701,500 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,080,700 | 1,080,700 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67,212,700 | 29,669,700 | 37,543,000 | ||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 56,327,300 | 18,784,300 | 37,543,000 | |||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 54,529,300 | 16,986,300 | 37,543,000 | ||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,798,000 | 1,798,000 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 9,534,600 | 9,534,600 | ||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 9,452,600 | 9,452,600 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 82,000 | 82,000 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,350,800 | 1,350,800 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,350,800 | 1,350,800 | |||
221 | 住房保障支出 | 945,500 | 945,500 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 945,500 | 945,500 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 945,500 | 945,500 | |||
合计 | 72,140,400 | 34,597,400 | 37,543,000 |
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,982,200 | 3,982,200 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,982,200 | 3,982,200 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 200,000 | 200,000 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,701,500 | 2,701,500 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,080,700 | 1,080,700 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67,212,700 | 62,932,000 | 4,280,700 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 56,327,300 | 53,675,400 | 2,651,900 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 54,529,300 | 51,877,400 | 2,651,900 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,798,000 | 1,798,000 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 9,534,600 | 7,905,800 | 1,628,800 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 9,452,600 | 7,905,800 | 1,546,800 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 82,000 | 82,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,350,800 | 1,350,800 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,350,800 | 1,350,800 | |
221 | 住房保障支出 | 945,500 | 945,500 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 945,500 | 945,500 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 945,500 | 945,500 | |
合计 | 72,140,400 | 67,859,700 | 4,280,700 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 34,597,400 | 一、社会保障和就业支出 | 3982200 | 3982200 | |
二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 29669700 | 29669700 | ||
三、住房保障支出 | 945500 | 945500 | |||
收入总计 | 34,597,400 | 支出总计 | 34597400 | 34597400 |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,982,200 | 3,982,200 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,982,200 | 3,982,200 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 200,000 | 200,000 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,701,500 | 2,701,500 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,080,700 | 1,080,700 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29,669,700 | 25,662,000 | 4,007,700 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 18,784,300 | 16,405,400 | 2,378,900 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 16,986,300 | 14,607,400 | 2,378,900 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,798,000 | 1,798,000 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 9,534,600 | 7,905,800 | 1,628,800 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 9,452,600 | 7,905,800 | 1,546,800 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 82,000 | 82,000 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,350,800 | 1,350,800 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,350,800 | 1,350,800 | |
221 | 住房保障支出 | 945,500 | 945,500 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 945,500 | 945,500 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 945,500 | 945,500 | |
合计 | 34,597,400 | 30,589,700 | 4,007,700 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 23,710,700 | 23,710,700 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 3,078,200 | 3,078,200 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 647,900 | 647,900 | |
301 | 3 | 奖金 | 14,500 | 14,500 | |
301 | 4 | 社会保障缴费 | 5,559,500 | 5,559,500 | |
301 | 6 | 伙食补助费 | 679,800 | 679,800 | |
301 | 7 | 绩效工资 | 9,805,100 | 9,805,100 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,925,700 | 3,925,700 | |
302 | 商品和服务支出 | 5,377,250 | 5,377,250 | ||
302 | 1 | 办公费 | 179,900 | 179,900 | |
302 | 2 | 印刷费 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 3 | 咨询费 | 0 | ||
302 | 4 | 手续费 | 0 | ||
302 | 5 | 水费 | 100,000 | 100,000 | |
302 | 6 | 电费 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 7 | 邮电费 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 8 | 取暖费 | 0 | ||
302 | 9 | 物业管理费 | 1,298,000 | 1,298,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 168,000 | 168,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0 | ||
302 | 15 | 会议费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 0 | ||
302 | 24 | 被装购置费 | 0 | ||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 0 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 0 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 270,200 | 270,200 | |
302 | 29 | 福利费 | 428,400 | 428,400 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 84,000 | 84,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0 | ||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | ||
302 | 41 | 职工教育经费 | 202,600 | ||
302 | 98 | 特定公用经费 | 1,485,300 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 330,850 | 330,850 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,166,500 | 1,166,500 | ||
303 | 1 | 离休费 | |||
303 | 2 | 退休费 | 200,000 | 200,000 | |
303 | 3 | 退职(役)费 | |||
303 | 4 | 抚恤金 | |||
303 | 5 | 生活补助 | |||
303 | 7 | 医疗费 | |||
303 | 8 | 助学金 | |||
303 | 9 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 945,500 | 945,500 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21,000 | 21,000 | |
310 | 其他资本性支出 | 335,250 | 335,250 | ||
310 | 2 | 办公设备购置 | 221,750 | ||
310 | 3 | 专用设备购置 | 33,500 | ||
310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 80,000 | ||
合计 | 30,589,700 | 24,877,200 | 5,712,500 |
2017年上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
39 | 5 | 34 | 19 | 15 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为39万元,,比2016年预算增加19万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。
公务接待费预算5万元,主要安排专业会议、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
公务用车购置及运行费预算34万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加19万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算307.91万元,其中:政府采购货物预算133.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174.01万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额154.68万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 |