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2017年度上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)单位决算公开

主动公开

2018.08.20

 

 
 
 
 
 
 
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)
2017 年度决算
 

 
 
第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)概况
 
一、主要职能
1. 统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区
公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。
2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3. 对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护,配合做好救灾防灾工作。
4. 对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5 .指导居(村)委会建设,健全自治平台,组织社区居民(村 民)和单位参与社区(农村)建设和管理。
6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7. 承担社会治安综合治理有关工作,处理人民来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9. 开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
10. 做好企业管理服务工作。
11. 承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)设 8 个内设机构,包括:党政办公室(挂人大代表联络室牌子)、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室(挂信访办公室牌子)、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。街道设置纪工委,受街道党工委和区纪委双重领导。设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分    上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
21,738.06
一、一般公共服务支出
5,420.45
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
15.73
三、事业收入
 
四、公共安全支出
91.77
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
33.00
六、其他收入
995.80
七、文化体育与传媒支出
387.03
 
 
八、社会保障和就业支出
1,823.33
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
445.71
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
17,085.11
 
 
十二、农林水支出
395.54
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
360.89
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
32.43
本年收入合计
22,733.87
本年支出合计
26,090.99
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
8,861.49
年末结转和结余
5,504.36
总计
31,595.35
总计
31,595.35


2017 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
22,733.87
21,738.06
 
 
 
 
995.80
201
一般公共服务支出
5,449.45
5,448.63
 
 
 
 
0.82
20101
人大事务
5.48
5.48
 
 
 
 
 
2010199
  其他人大事务支出
5.48
5.48
 
 
 
 
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
5,443.97
5,443.15
 
 
 
 
0.82
2010301
  行政运行
5,320.74
5,320.74
 
 
 
 
 
2010350
  事业运行
0.82
 
 
 
 
 
0.82
2010399
   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
122.41
122.41
 
 
 
 
 
203
国防支出
15.73
15.73
 
 
 
 
 
20306
国防动员
7.51
7.51
 
 
 
 
 
2030601
  兵役征集
7.51
7.51
 
 
 
 
 
20399
其他国防支出
8.22
8.22
 
 
 
 
 
2039901
  其他国防支出
8.22
8.22
 
 
 
 
 
204
公共安全支出
91.77
91.77
 
 
 
 
 
20402
公安
27.94
27.94
 
 
 
 
 
2040204
  治安管理
27.94
27.94
 
 
 
 
 
20406
司法
63.83
63.83
 
 
 
 
 
2040604
  基层司法业务
51.38
51.38
 
 
 
 
 
2040605
  普法宣传
11.35
11.35
 
 
 
 
 
2040610
  社区矫正
1.10
1.10
 
 
 
 
 
206
科学技术支出
33.00
33.00
 
 
 
 
 
20607
科学技术普及
33.00
33.00
 
 
 
 
 
2060702
  科普活动
33.00
33.00
 
 
 
 
 
207
文化体育与传媒支出
690.53
690.53
 
 
 
 
 
20701
文化
63.62
63.62
 
 
 
 
 
2070104
  图书馆
12.49
12.49
 
 
 
 
 
2070108
  文化活动
51.13
51.13
 
 
 
 
 
20702
文物
15.00
15.00
 
 
 
 
 
2070206
  历史名城与古迹
15.00
15.00
 
 
 
 
 
20703
体育
611.91
611.91
 
 
 
 
 
2070308
  群众体育
611.91
611.91
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
1,871.07
1,871.07
 
 
 
 
 
20802
民政管理事务
492.98
492.98
 
 
 
 
 
2080204
  拥军优属
248.90
248.90
 
 
 
 
 
2080205
  老龄事务
244.08
244.08
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
146.24
146.24
 
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
19.72
19.72
 
 
 
 
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
118.48
118.48
 
 
 
 
 
2080506
  机关事业单位职业年金缴费支出★
8.04
8.04
 
 
 
 
 
20810
社会福利
390.91
390.91
 
 
 
 
 
2081002
  老年福利
185.91
185.91
 
 
 
 
 
2081099
  其他社会福利支出
205.00
205.00
 
 
 
 
 
20811
残疾人事业
72.58
72.58
 
 
 
 
 
2081199
  其他残疾人事业支出
72.58
72.58
 
 
 
 
 
20816
红十字事业
10.47
10.47
 
 
 
 
 
2081699
  其他红十字事业支出
10.47
10.47
 
 
 
 
 
20819
最低生活保障
325.62
325.62
 
 
 
 
 
2081901
  城市最低生活保障金支出
257.93
257.93
 
 
 
 
 
2081902
  农村最低生活保障金支出
67.68
67.68
 
 
 
 
 
20820
临时救助
180.00
180.00
 
 
 
 
 
2082001
  临时救助支出
180.00
180.00
 
 
 
 
 
20821
特困人员救助供养★
0.24
0.24
 
 
 
 
 
2082102
  农村特困人员救助供养支出★
0.24
0.24
 
 
 
 
 
20825
其他生活救助
95.98
95.98
 
 
 
 
 
2082501
  其他城市生活救助
95.98
95.98
 
 
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出
156.05
156.05
 
 
 
 
 
2089901
  其他社会保障和就业支出
156.05
156.05
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
445.71
445.71
 
 
 
 
 
21007
计划生育事务
359.34
359.34
 
 
 
 
 
2100799
  其他计划生育事务支出
359.34
359.34
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗★
56.52
56.52
 
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗★
56.52
56.52
 
 
 
 
 
21013
医疗救助★
29.85
29.85
 
 
 
 
 
2101399
  其他医疗救助支出★
29.85
29.85
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
13,347.75
12,352.77
 
 
 
 
994.98
21201
城乡社区管理事务
589.45
589.45
 
 
 
 
 
2120104
  城管执法
558.38
558.38
 
 
 
 
 
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
31.07
31.07
 
 
 
 
 
21203
城乡社区公共设施
411.24
411.24
 
 
 
 
 
2120399
  其他城乡社区公共设施支出
411.24
411.24
 
 
 
 
 
21205
城乡社区环境卫生
8,193.62
8,193.62
 
 
 
 
 
2120501
  城乡社区环境卫生
8,193.62
8,193.62
 
 
 
 
 
21299
其他城乡社区支出
4,153.45
3,158.46
 
 
 
 
994.98
2129999
  其他城乡社区支出
4,153.45
3,158.46
 
 
 
 
994.98
213
农林水支出
395.54
395.54
 
 
 
 
 
21302
林业
103.00
103.00
 
 
 
 
 
2130205
  森林培育
103.00
103.00
 
 
 
 
 
21303
水利
57.54
57.54
 
 
 
 
 
2130314
  防汛
57.54
57.54
 
 
 
 
 
21307
农村综合改革
235.00
235.00
 
 
 
 
 
2130705
  对村民委员会和村党支部的补助
235.00
235.00
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
360.89
360.89
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
360.89
360.89
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
89.70
89.70
 
 
 
 
 
2210203
  购房补贴
271.19
271.19
 
 
 
 
 
229
其他支出
32.43
32.43
 
 
 
 
 
22999
其他支出
32.43
32.43
 
 
 
 
 
2299901
  其他支出
32.43
32.43
 
 
 
 
 
                     

2017 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
26,090.99
6,320.73
19,770.26
 
 
 
201
一般公共服务支出
5,420.45
5,230.23
190.23
 
 
 
20101
人大事务
5.48
 
5.48
 
 
 
2010199
  其他人大事务支出
5.48
 
5.48
 
 
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
5,414.98
5,230.23
184.75
 
 
 
2010301
  行政运行
5,291.63
5,229.29
62.34
 
 
 
2010350
  事业运行
0.94
0.94
 
 
 
 
2010399
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
122.41
 
122.41
 
 
 
203
国防支出
15.73
 
15.73
 
 
 
20306
国防动员
7.51
 
7.51
 
 
 
2030601
  兵役征集
7.51
 
7.51
 
 
 
20399
其他国防支出
8.22
 
8.22
 
 
 
2039901
  其他国防支出
8.22
 
8.22
 
 
 
204
公共安全支出
91.77
 
91.77
 
 
 
20402
公安
27.94
 
27.94
 
 
 
2040204
  治安管理
27.94
 
27.94
 
 
 
20406
司法
63.83
 
63.83
 
 
 
2040604
  基层司法业务
51.38
 
51.38
 
 
 
2040605
  普法宣传
11.35
 
11.35
 
 
 
2040610
  社区矫正
1.10
 
1.10
 
 
 
206
科学技术支出
33.00
 
33.00
 
 
 
20607
科学技术普及
33.00
 
33.00
 
 
 
2060702
  科普活动
33.00
 
33.00
 
 
 
207
文化体育与传媒支出
387.03
 
387.03
 
 
 
20701
文化
63.62
 
63.62
 
 
 
2070104
  图书馆
12.49
 
12.49
 
 
 
2070108
  文化活动
51.13
 
51.13
 
 
 
20702
文物
15.00
 
15.00
 
 
 
2070206
  历史名城与古迹
15.00
 
15.00
 
 
 
20703
体育
308.41
 
308.41
 
 
 
2070308
  群众体育
308.41
 
308.41
 
 
 
208
社会保障和就业支出
1,823.33
146.22
1,677.11
 
 
 
20802
民政管理事务
492.08
 
492.08
 
 
 
2080204
  拥军优属
248.90
 
248.90
 
 
 
2080205
  老龄事务
243.18
 
243.18
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
146.22
146.22
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
19.70
19.70
 
 
 
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
118.48
118.48
 
 
 
 
2080506
  机关事业单位职业年金缴费支出★
8.04
8.04
 
 
 
 
20810
社会福利
390.91
 
390.91
 
 
 
2081002
  老年福利
185.91
 
185.91
 
 
 
2081099
  其他社会福利支出
205.00
 
205.00
 
 
 
20811
残疾人事业
72.58
 
72.58
 
 
 
2081199
  其他残疾人事业支出
72.58
 
72.58
 
 
 
20816
红十字事业
10.47
 
10.47
 
 
 
2081699
  其他红十字事业支出
10.47
 
10.47
 
 
 
20819
最低生活保障
325.62
 
325.62
 
 
 
2081901
  城市最低生活保障金支出
257.93
 
257.93
 
 
 
2081902
  农村最低生活保障金支出
67.68
 
67.68
 
 
 
20820
临时救助
180.00
 
180.00
 
 
 
2082001
  临时救助支出
180.00
 
180.00
 
 
 
20821
特困人员救助供养★
0.24
 
0.24
 
 
 
2082102
  农村特困人员救助供养支出★
0.24
 
0.24
 
 
 
20825
其他生活救助
95.98
 
95.98
 
 
 
2082501
  其他城市生活救助
95.98
 
95.98
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出
109.24
 
109.24
 
 
 
2089901
  其他社会保障和就业支出
109.24
 
109.24
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
445.71
56.52
389.20
 
 
 
21007
计划生育事务
359.34
 
359.34
 
 
 
2100799
  其他计划生育事务支出
359.34
 
359.34
 
 
 
21011
行政事业单位医疗★
56.52
56.52
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗★
56.52
56.52
 
 
 
 
21013
医疗救助★
29.85
 
29.85
 
 
 
2101399
  其他医疗救助支出★
29.85
 
29.85
 
 
 
212
城乡社区支出
17,085.11
526.87
16,558.24
 
 
 
21201
城乡社区管理事务
566.93
488.71
78.22
 
 
 
2120104
  城管执法
535.86
488.71
47.14
 
 
 
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
31.07
 
31.07
 
 
 
21203
城乡社区公共设施
411.24
 
411.24
 
 
 
2120399
  其他城乡社区公共设施支出
411.24
 
411.24
 
 
 
21205
城乡社区环境卫生
9,395.00
 
9,395.00
 
 
 
2120501
  城乡社区环境卫生
9,395.00
 
9,395.00
 
 
 
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3,306.77
 
3,306.77
 
 
 
2120803
  城市建设支出
3,306.77
 
3,306.77
 
 
 
21299
其他城乡社区支出
3,405.18
38.16
3,367.02
 
 
 
2129999
  其他城乡社区支出
3,405.18
38.16
3,367.02
 
 
 
213
农林水支出
395.54
 
395.54
 
 
 
21302
林业
103.00
 
103.00
 
 
 
2130205
  森林培育
103.00
 
103.00
 
 
 
21303
水利
57.54
 
57.54
 
 
 
2130314
  防汛
57.54
 
57.54
 
 
 
21307
农村综合改革
235.00
 
235.00
 
 
 
2130705
  对村民委员会和村党支部的补助
235.00
 
235.00
 
 
 
221
住房保障支出
360.89
360.89
 
 
 
 
22102
住房改革支出
360.89
360.89
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
89.70
89.70
 
 
 
 
2210203
  购房补贴
271.19
271.19
 
 
 
 
229
其他支出
32.43
 
32.43
 
 
 
22999
其他支出
32.43
 
32.43
 
 
 
2299901
  其他支出
32.43
 
32.43
 
 
 
                   
 
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
21,738.06
一、一般公共服务支出
5,419.51
5,419.51
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
15.73
15.73
 
 
 
四、公共安全支出
91.77
91.77
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
33.00
33.00
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
387.03
387.03
 
 
 
八、社会保障和就业支出
1,823.33
1,823.33
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
445.71
445.71
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
16,727.21
13,420.45
3,306.77
 
 
十二、农林水支出
395.54
395.54
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
360.89
360.89
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
32.43
32.43
 
本年收入合计
21,738.06
本年支出合计
25,732.15
22,425.39
3,306.77
年初财政拨款结转和结余
8,718.42
年末财政拨款结转和结余
4,724.33
2,102.91
2,621.42
      一般公共预算财政拨款
2,790.24
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
5,928.18
 
 
 
 
总计
30,456.48
总计
30,456.48
24,528.30
5,928.18


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类                  科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
5,419.51
5,229.29
190.23
20101
人大事务
5.48
 
5.48
2010199
  其他人大事务支出
5.48
 
5.48
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
5,414.04
5,229.29
184.75
2010301
  行政运行
5,291.63
5,229.29
62.34
2010399
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
122.41
 
122.41
203
国防支出
15.73
 
15.73
20306
国防动员
7.51
 
7.51
2030601
  兵役征集
7.51
 
7.51
20399
其他国防支出
8.22
 
8.22
2039901
  其他国防支出
8.22
 
8.22
204
公共安全支出
91.77
 
91.77
20402
公安
27.94
 
27.94
2040204
  治安管理
27.94
 
27.94
20406
司法
63.83
 
63.83
2040604
  基层司法业务
51.38
 
51.38
2040605
  普法宣传
11.35
 
11.35
2040610
  社区矫正
1.10
 
1.10
206
科学技术支出
33.00
 
33.00
20607
科学技术普及
33.00
 
33.00
2060702
  科普活动
33.00
 
33.00
207
文化体育与传媒支出
387.03
 
387.03
20701
文化
63.62
 
63.62
2070104
  图书馆
12.49
 
12.49
2070108
  文化活动
51.13
 
51.13
20702
文物
15.00
 
15.00
2070206
  历史名城与古迹
15.00
 
15.00
20703
体育
308.41
 
308.41
2070308
  群众体育
308.41
 
308.41
208
社会保障和就业支出
1,823.33
146.22
1,677.11
20802
民政管理事务
492.08
 
492.08
2080204
  拥军优属
248.90
 
248.90
2080205
  老龄事务
243.18
 
243.18
20805
行政事业单位离退休
146.22
146.22
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
19.70
19.70
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
118.48
118.48
 
2080506
  机关事业单位职业年金缴费支出★
8.04
8.04
 
20810
社会福利
390.91
 
390.91
2081002
  老年福利
185.91
 
185.91
2081099
  其他社会福利支出
205.00
 
205.00
20811
残疾人事业
72.58
 
72.58
2081199
  其他残疾人事业支出
72.58
 
72.58
20816
红十字事业
10.47
 
10.47
2081699
  其他红十字事业支出
10.47
 
10.47
20819
最低生活保障
325.62
 
325.62
2081901
  城市最低生活保障金支出
257.93
 
257.93
2081902
   农村最低生活保障金支出
67.68
 
67.68
20820
临时救助
180.00
 
180.00
2082001
  临时救助支出
180.00
 
180.00
20821
特困人员救助供养★
0.24
 
0.24
2082102
  农村特困人员救助供养支出★
0.24
 
0.24
20825
其他生活救助
95.98
 
95.98
2082501
  其他城市生活救助
95.98
 
95.98
20899
其他社会保障和就业支出
109.24
 
109.24
2089901
  其他社会保障和就业支出
109.24
 
109.24
210
医疗卫生与计划生育支出
445.71
56.52
389.20
21007
计划生育事务
359.34
 
359.34
2100799
  其他计划生育事务支出
359.34
 
359.34
21011
行政事业单位医疗★
56.52
56.52
 
2101101
  行政单位医疗★
56.52
56.52
 
21013
医疗救助★
29.85
 
29.85
2101399
  其他医疗救助支出★
29.85
 
29.85
212
城乡社区支出
13,420.45
488.71
12,931.73
21201
城乡社区管理事务
566.93
488.71
78.22
2120104
  城管执法
535.86
488.71
47.14
2120199
  其他城乡社区管理事务支出
31.07
 
31.07
21203
城乡社区公共设施
411.24
 
411.24
2120399
  其他城乡社区公共设施支出
411.24
 
411.24
21205
城乡社区环境卫生
9,391.90
 
9,391.90
2120501
  城乡社区环境卫生
9,391.90
 
9,391.90
21299
其他城乡社区支出
3,050.38
 
3,050.38
2129999
  其他城乡社区支出
3,050.38
 
3,050.38
213
农林水支出
395.54
 
395.54
21302
林业
103.00
 
103.00
2130205
  森林培育
103.00
 
103.00
21303
水利
57.54
 
57.54
2130314
  防汛
57.54
 
57.54
21307
农村综合改革
235.00
 
235.00
2130705
  对村民委员会和村党支部的补助
235.00
 
235.00
221
住房保障支出
360.89
360.89
 
22102
住房改革支出
360.89
360.89
 
2210201
  住房公积金
89.70
89.70
 
2210203
  购房补贴
271.19
271.19
 
229
其他支出
32.43
 
32.43
22999
其他支出
32.43
 
32.43
2299901
  其他支出
32.43
 
32.43
合计
22,425.39
6,281.63
16,143.76
             

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类             科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
5022.13
5022.13
 
301
01
  基本工资
287.00
287.00
 
301
02
  津贴补贴
790.18
790.18
 
301
03
  奖金
366.29
366.29
 
301
04
  其他社会保障缴费
74.94
74.94
 
301
06
  伙食补助费
69.24
69.24
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
118.48
118.48
 
301
09
职业年金缴费
8.04
8.04
 
301
99
  其他工资福利支出
3307.96
3307.96
 
302
 
商品和服务支出
794.30
 
794.30
302
01
  办公费
80.88
 
80.88
302
02
  印刷费
1.26
 
1.26
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.01
 
0.01
302
05
  水费
6.06
 
6.06
302
06
  电费
37.77
 
37.77
302
07
  邮电费
35.02
 
35.02
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
288.09
 
288.09
302
11
  差旅费
4.73
 
4.73
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
22.89
 
22.89
302
14
  租赁费
27.44
 
27.44
302
15
  会议费
5.25
 
5.25
302
16
  培训费
1.99
 
1.99
302
17
  公务接待费
9.88
 
9.88
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
0.09
 
0.09
302
27
  委托业务费
1.10
 
1.10
302
28
  工会经费
55.85
 
55.85
302
29
  福利费
117.41
 
117.41
302
31
  公务用车运行维护费
18.26
 
18.26
302
39
  其他交通费用
69.60
 
69.60
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
10.72
 
10.72
303
 
对个人和家庭的补助
404.43
404.43
 
303
01
  离休费
11.10
11.10
 
303
02
  退休费
30.71
30.71
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
1.23
1.23
 
303
11
  住房公积金
89.70
89.70
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
271.19
271.19
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.50
0.50
 
310
 
其他资本性支出
60.77
 
60.77
310
02
  办公设备购置
48.85
 
48.85
310
03
  专用设备购置
11.91
 
11.91
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
6281.63
5426.56
855.07
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
855.07
88.20
92.85
 
 
63.20
81.68
39.60
58.69
23.60
22.99
25.00
11.16
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类                 科目编码
科目名称
212
城乡社区支出
3306.77
 
3306.77
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3306.77
 
3306.77
2120803
  城市建设支出
3306.77
 
3306.77
合计
3306.77
 
3306.77
             

 


第三部分  上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)2017年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度 收入总计为22733.87万元、支出总计为26090.99万元。与2016 年度相比,收入减少21773.90万元,支出减少2131.30万元。主要原因:2016年根据市区统一部署要求,加大对生态环境整治治理力度,2017年整治经费投入减少。
二、关于 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计22733.87万元,其中:财政拨款收入21738.06万元,占95.62%;其他收入995.80万元,占4.38%
三、关于 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计26090.99万元,其中:基本支出6320.73万元,占24.23%;项目支出19770.26万元,占75.77%
四、关于 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度财政拨款收入总决算21738.06万元,财政拨款支出总决算25732.15万元。与2016年度相比,财政拨款收入减少21347.52万元,减少49.55%。财政拨款支出减少8798.07万元,减少25.48%。主要原因:2017年青东农场、外青松公路G50出口、枫泾路口整治、河道三清等生态环境整治投入减少。
五、关于 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出22425.39万元,占本年支出合计的85.95%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1154.52万元,减少4.90%。主要原因: 2017年青东农场、外青松公路G50出口、枫泾路口整治、河道三清等生态环境整治支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出22425.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)5419.51万元,占24.17%;国防支出(类)15.73万元,占0.07%;公共安全支出(类)91.77万元,占0.41%;科学技术支出(类)33.00万元,占0.15%;文化体育与传媒支出(类)387.03万元,占1.73%;社会保障和就业支出(类)1823.33万元,占8.13%;医疗卫生与计划生育支出(类)445.71万元,占1.99%;城乡社区支出(类)13420.45万元,占59.84%;农林水支出(类)395.54万元,占1.76%;住房保障支出(类)360.89万元,占1.61%;其他支出(类)32.43万元,占0.14%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28202.96万元,支出决算为22425.39万元,完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因: 政府性投资项目开展及资金结算时间跨度较长,执行率低 。其中:
1 、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。主要用于:人大代表联络室代表工作、活动。年初预算为6.20万元,支出决算为5.45万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,基本完成年初预算。
2 、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于:机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及机关日常运行基本支出经费。年初预算为5385.84万元,支出决算为5291.63万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,减少相关支出。
3 、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。主要用于:纪工委反腐倡廉工作经费及干部管理教育、基层党建工作。年初预算为132.45万元,支出决算为122.41万元。决算数小于预算数的主要原因:2017年村居、两新组织和流动党员教育经费街道配套部分支出减少。
4 、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。主要用于:兵役征兵工作。年初预算为10.83万元,支出决算为7.51万元。决算数小于预算数的主要原因:征兵任务减少,根据实际情况,减少相关支出。
5 、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。主要用于:民兵整组训练等民防国防工作。年初预算为12.70万元,支出决算为8.22万元。决算数小于预算数的主要原因:民防办已组织民防联络员培训,街道不再安排相关支出。
6 、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项) 。主要用于:政府性投资项目“夏阳街道警务室改造工程”。年初预算为130.00万元,支出决算为27.94万元。决算数小于预算数的主要原因:政府性投资项目开展及资金结算时间跨度较长,执行率低。
7 、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 。主要用于:安置帮教、调解工作及法律服务经费。年初预算为64.77万元,支出决算为51.38万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,减少相关支出
8 、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。主要用于:普法宣传、活动费。年初预算为11.40万元,支出决算为11.35万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,基本完成年初预算
9 、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。主要用于:社区矫正工作。年初预算为1.10万元,支出决算为1.10万元。决算数等于预算数。
10 、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。主要用于:各类科普科技科普工作、活动。年初预算为33.00万元,支出决算为33.00万元。决算数等于预算数。
11 、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。主要用于:文体中心图书馆图书购置及日常管理。年初预算为13.00元,支出决算为12.49万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,基本完成年初预算
12 、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。主要用于各类文化艺术、文化传播活动。年初预算为51.40万元,支出决算为51.13万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,基本完成年初预算
13 、文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。主要用于:万寿塔日常托管经费。年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元。决算数等于预算数。
14 、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于:本街道举办的各类体育健身、赛事活动,社区公共体育设施维修管理,文体分中心装修工程、体育设施购置经费。年初预算为872.39万元,支出决算为308.41万元。决算数小于预算数的主要原因:政府性投资项目“ 文体分中心装修工程 ” 开展及资金结算时间跨度较长,分中心内部 体育设施设备采购相应延迟。
15 、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。主要用于:优抚对象补助、拥军优属活动支出。年初预算为219.61万元,支出决算为248.90万元。决算数大于预算数的主要原因:根据 上海市拥军优属基金会青浦区分会通知,追加调整预算 “拥军优属基金”。
16 、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。主要用于:老龄事务工作、敬老院支出。年初预算为257.66万元,支出决算为243.18万元,。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,减少五保老人经费、老龄活动支出。
17 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:机关离休退休人员费用。年初预算为23.94万元,支出决算为19.70万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,减少相关支出
18 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关公务员及城管(参公)人员社保养老金缴交。年初预算为139.91万元,支出决算为118.48万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,减少相关支出
19 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关公务员及城管(参公)人员职业年金缴交。年初预算为5.88万元,支出决算为8.04万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据实际情况,增加相关支出
20 、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于:政府性投资项目“夏阳街道老年人日间服务中心新建项目经费”、“夏阳街道老年活动室标准化建设工程”。年初预算为455.00万元,支出决算为185.91万元。决算数小于预算数的主要原因:政府性投资项目开展及资金结算时间跨度较长。
21 、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要用于:政府性投资项目“2015年老年人日间服务中心等”、“民政局养老服务设施””。年初预算为0万元,支出决算为205万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。
22 、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。主要用于:残疾人失业无业补助等残疾人事务支出。年初预算为109.28万元,支出决算为72.58万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,减少相关支出。
23 、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要用于:红十字宣传教育、公益活动支出。年初预算为11.38万元,支出决算为10.47万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况, 减少相关支出。
24 、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。主要用于:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为415.05万元,支出决算为257.93万元。决算数小于预算数的主要原因:年内 实际享受补贴人数减少,减少相关支出
25 、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为108.34万元,支出决算为67.68万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况, 减少相关支出。
26 、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出(春节帮困)。年初预算为180.00万元,支出决算为180.00万元,决算数等于预算数。
27 、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。主要用于特困人员实物补助。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%
28 、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:重残无业人员生活保障金、临时补助(城镇)、支内回户人员生活补助金及节日费、孤儿艾滋儿童生活费、安置帮教、困难救助等社会救助支出。年初预算为102.30万元,支出决算为95.98万元。决算数小于预算数的主要原因:安置帮教困难救助、支出型贫困家庭生活补助年内实际申请补助人数较少。
29 、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于:社区居家养老服务补贴、老年人日间服务中心社会化管理经费、委托社会组织社会化发放医疗服务费用等。年初预算为298.73万元,支出决算为109.24万元。决算数小于预算数的主要原因:老年人日间服务中心社会化管理政府采购时间较晚,当年未支出;委托社会组织社会化医疗服务项目无相关社会组织提供服务,当年度支出减少。
30 、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。主要用于:农村部分家庭计划生育奖励费、0-3岁科学育儿、流动人口公共服务均等化下乡等。年初预算为452.60万元,支出决算为359.34万元。决算数小于预算数的主要原因:从 41起镇保人员退休独生子女年老一次性奖励费纳入社保; 根据当年实际人数,减少各项计生奖励补助支出
31 、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:机关公务员及城管(参公)人员社保医疗缴交。年初预算为83.95万元,支出决算为56.52万元。决算数小于预算数的主要原因: 根据实际情况,减少相关支出
32 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。主要用于:大病基金。年初预算300.00万元,支出决算为29.85万元。决算数小于预算数的主要原因:政策群众知晓度较低,年内实际申请家庭数量少。
33 、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要用于:夏阳城管监察分队职工工资、津贴、绩效等各种奖金及分队日常运行基本支出经费,城管市容环境管理、执法装备配置等项目经费。年初预算为521.55万元,支出决算为535.86万元。决算数大于预算数的主要原因: 根据2017年实际情况追加在职人员经费。
34 、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于:环保宣传、创建经费,农民建房、集中居住等工作经费。年初预算为125.36万元,支出决算为31.07万元。决算数小于预算数的主要原因:集中居住未实质启动,方案尚未编制完成; 2017年农民建房政策不明朗,调减相关经费。
35 、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):。主要用于:“夏阳街道老旧住宅小区综合改造工程”、“夏阳街道美丽乡村环境建设工程”、“夏阳街道社区志愿服务中心建设项目”等政府性投资项目”。年初预算为4364.00万元,支出决算为411.24万元。决算数小于预算数的主要原因为根据政府性投资项目开展及资金结算时间跨度较长。
36 、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于:垃圾分类减量工作的推进与巩固、城市环卫、爱卫健康促进工作、G50出口环境整治、河道三清及三无船只取缔专项整治等经费,以及示范道路创建建设、调整夏阳街道城中东路(浦仓路)等政府性投资项目。年初预算为8808.52万元(包括政府性投资500万元),支出决算为9391.90万元。决算数大于预算数的主要原因:外青松公路G50出口整治经费、外青松公路枫泾路口环境综合整治经费、河道三清及三无船只取缔专项整治经费等整治项目,当年财政安排动用存量资金。
37 、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)3777.59万元。主要用于:统战工作,平安建设、综治维稳、人口管理工作,宣传创建工作,村、居社区管理服务相关项目经费、社区团妇工作经费、文体中心工作经费等。年初预算为3777.59万元,支出决算为3050.38万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作情况,减少公建配套用房购房经费、智慧社区创建经费、应急专项经费等。
38 、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。主要用于:政府性投资项目 “夏阳生态公益林”。年初预算为0万元,支出决算为103.00万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。
39 、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。主要用于防汛建设经费。年初预算为74.88万元,支出决算为57.54万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作情况,防汛作业、防汛防台宣传经费支出减少。
40 、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要用于村居委会以奖代拨考核经费。年初预算为280.00万元,支出决算为235.00万元。决算数小于预算数的主要原因:根据上级考核文件,对村居及街镇“以奖代拨”考核奖励资金支出减少
41 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于机关公务员及城管(参公)人员 住房公积金支出 。年初预算为83.95万元,支出决算为89.70万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费根据实际情况,支出增加。
42 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于机关公务员及城管(参公)人员 房贴 。年初预算为263.16万元,支出决算为271.19万元。决算数大于预算数的主要原因:根据2017年实际人员情况,增加支出。
43 、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于:政府性投资项目“夏阳街道晨兴公寓老旧消防设施改造”。年初预算为0万元,支出决算为32.43万元。决算数小于预算数的主要原因:年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。
六、关于 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出6281.63万元,包括人员经费5426.56万元,公用经费855.07万元。基本支出中:
1 、工资福利支出5022.13万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出794.30万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助404.43万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出60.77万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为88.20万元,支出决算为92.85万元,完成预算的105.27%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为81.68万元,完成预算的145.06%;公务接待费支出决算为11.16万元,完成预算的44.64%2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:根据区机管局核定增加购置1辆公务用车,追加调整预算公务用车购置及车辆运行经费。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加46.30万元,增长99.2%,其中:因公出国(境)费支出决算减少11.63万元,降低100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加64.34万元,增长371.05%;公务接待费支出决算减少6.47万元,降低36.70%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年起出国(境)费由区外事办、台侨办统一编制开支,街道不再安排相关经费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机关新增公务用车3辆,车辆购置、运维费增加。公务接待费支出减少的主要原因是 八项规定后厉行节约
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算81.68万元,占87.97%;公务接待费支出决算11.16万元,占12.01%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。
2 、公务用车购置及运行维护费支出81.68万元。其中:
公务用车购置支出为58.69万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,2017年街道新增公务用车3辆。
公务用车运行维护支出 22.99 万元。 主要用于公务车辆的日常维修保养、运行。 2017 年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。
3 、公务接待费支出11.16万元。其中:
国内公务接待支出11.16万。主要用于本街道各科室、条线及上级检查调研、维稳整治、市容环境整治等工作发生的公务接待经费,公务接待批次174次、公务接待人次2553人。其中:接待外宾批次0个、人次0人。
八、关于 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计5928.18万元,具体情况如下:
1 、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要用于:青东农场生态环境综治整治。年初预算为0万元,支出决算为3306.76。决算数大于预算数的主要原因:上年项目使用存量资金。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)2017年度机关运行经费支出855.07万元,比2016年度减少168.27万元,降低16.44%。主要原因是公用经费支出缩减。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级) 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为8178.38万元,其中:货物采购金额215.88万元、工程采购金额0万元、服务采购金额7832.13万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 20171231,上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)共有车辆 9 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度: 《夏阳街道内部控制规范》(试行),明确了将提高预算管理绩效纳入本单位预算控制目标,同时也将绩效管理原则作为本单位预算编制应遵循的基本原则之一,对项目预算实施全过程绩效管理,编制预算时设立绩效目标,执行预算时进行跟踪问效,项目结束后实施绩效评价,强化结果应用,接受财政绩效监督。在工作机制建设方面,1、本单位在编制项目预算时,根据预算绩效管理的要求,同步编制项目预算绩效目标,并遵循本单位内部预算审批流程,与项目预算同步提交,同步审核、同步批复,依次推进项目预算绩效管理工作;2、在预算执行过程中,本单位重视预算绩效跟踪管理,对纳入预算绩效管理的项目,本单位根据项目预算执行情况,同步开展预算绩效跟踪,及时对预算执行和跟踪情况进行反馈,并按预算绩效管理及跟踪相关规定办理;3、在决算编审完成后,依据预算绩效目标和决算数据,对纳入预算绩效管理的项目组织开展项目绩效评价,并将绩效评价结果形成正式报告后报财政部门备案。同时做好绩效评价信息公开工作,接受社会公众监督。 全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额204万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
 


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:区其他部门相关工作经费。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。